Вернуться к обычному виду
Закрыть
Авторизация
Логин:
Пароль:

Забыли пароль?
Войти на сайт

Администрация Красногорского района

официальный сайт

2024-01-30_08-35-34.png

8fca2322c4b3403dab67bd33e5cf24c0WO6lFtNOE25y93t6-1.jpg

200x200.gif

vybory.png

dom-220x74.png


256x256-80-let-osv-bryan.png

Моё дело_02-04.png

banner-gorodsreda-golos-300x200 (1).jpg

205х90-msp-imush-biz1.jpg

god_semi_logo-1536x864.jpg

спроси.дом.рф.jpg

Пробуждая Сердца - логотип_page-0001.jpg

gis-zhkh-menyaetsya.jpg


koronavirus.jpg

vashkontrol.jpg

f80cc3c303a7eb89d681cb22b7902f961.jpg

nprojects220x74.png

диспансеризация СЛАЙД.jpg

205x90-gov.gif

rect.gif

Preview.jpg

digitaltelevision220x74.png

logo1.png

strategic-initiatives220x74.png  

datagovru.jpg

banner-pn.png

bryansk-region.jpg

38c9429701b28bd2d7fb4b067049bdbb.jpg

64_pro_zakon_yarovoj_i_kodeks_dobrosovestnyh_praktik-960x600.jpg



БАННЕР_ДОРОГИ.jpg

f11a4bc19d2ecd251474322c17cdd83c13ac942a.png

 

Безымянный.jpg

ДВП.jpg

культура.jpg

SC_EGISSO_220.jpg

bgub.jpg

Безымянный.jpg

riastrela.jpg

bug_180.jpg


tolstoy220x74.png


pdchilds.jpg

2.jpg

 


портал.jpg



opros-naseleniya-po-oczenke-effektivnosti-deyatelnosti-rukovoditelej-municzipalnix-rajonov-i-gorodskix-okrugov-17791.jpg

urban-environment220x74.png


prichina.JPG

центр-сайт.jpg

mrsk-otklychenie.png

kaznacheystvo.jpg

Приложение-3.jpg

anti-terror.png
cheater.png

О районе

Герб 

Административный центр:
п.г.т. Красная Гора

Население: 11235

Площадь: 108112 Га

   

Первое лицо

Жилинский Сергей Станиславович Жилинский Сергей Станиславович

Глава администрации Красногорского района Брянской области

Степаниденко Сергей Иванович Степаниденко Сергей Иванович

Глава Красногорского района Брянской области






Перечень сведений, подлежащих предоставлению с использованием координат
Муниципальные услуги в электронном виде
Информационный бюллетень - Вестник Красногорского муниципального района Брянской области
Социальный фонд в Красногорском районе
Прокуратура информирует
Налоговая служба информирует
Туризм
Фонд социального страхования
ЖКХ и благоустройство
Контрольно-счетная палата
Политика в отношении обработки персональных данных
Антитеррористическая комиссия
Центр занятости населения информирует
70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Муниципальные закупки и продажи
Оценка регулирующего воздействия проектов НПА администрации Красногорского района и экспертиза НПА администрации Красногорского района
Инвестиционная политика
О развитии малого и среднего предпринимательства в Красногорском районе
Обеспечение жильем молодых семей
Земельные участки многодетным семьям
Противодействие коррупции
МЧС информирует
Муниципальный контроль
Развитие конкуренции
Открытые данные
Стратегическое планирование
Год добровольца(волонтера)
Архитектура и градостроительство Территориальная избирательная комиссия Красногорского района Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красногорского района Опека и попечительство Финансы Формирование комфортной городской среды Энергосбережение Сектор ГО ЧС и экологической безопасности Муниципальное имущество Доступная среда Охрана труда Торговля, сфера услуг Культура Инициативное бюджетирование Комитет по муниципальным, имущественным и природным ресурсам

Решение от 28.04.2015 года №3-36 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014 год"

Решение от 28.04.2015 года №3-36 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014 год"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН

ПЕРЕЛАЗСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 28.04.2015 №3-36

с.Перелазы

Об утверждении отчета об исполнении

бюджета Перелазского сельского

поселения Красногорского муниципального

района за 2014 год

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014 год по доходам в сумме 3457189,06 рублей, по расходам в сумме 3497563,10 рублей с превышением расходов над доходами в сумме 40374,04 рублей и следующими показателями;

2. Утвердить доходы бюджета поселения за 2014 год по кодам классификации доходов согласно приложению №1;

3. Утвердить доходы бюджета поселения за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению №2;

4. Утвердить расходы бюджета поселения по ведомственной структуре за 2014 год согласно приложению №3;

5. Утвердить расходы бюджета поселения за 2014 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению №4;

6. Утвердить расходы бюджета поселения за 2014 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов за 2014 год согласно приложению №5;

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2014 год согласно приложению № 6;

8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников, операций сектора государственного управления, относящегося к источникам финансирования дефицита согласно приложению № 7;

9. Настоящее решение обнародовать в средствах массовой информации.

Глава Перелазского сельского поселения: В.М.Левицкий


Приложение 1 к Решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014г" №3-36 от 28.04.2015г.






Доходы бюджета Перелазского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджета за 2014год




(рубль)


КБК

Наименование доходов

Кассовое исполнение за 2014год



1

2

3


000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1225550,06


182 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

256938,13


182 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

256938,13


182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

255214,78


182 101 2030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федеорации

1723,35


100 103 0000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

939435,28


100 103 0223 00 1000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

354559,00


100 103 0224 00 1000 110

Доходы от уплаты акцизов на маторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

7986,42


100 103 0225 00 1000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

607400,54


100 103 0226 00 1000 110

Доходы от уплаты акцизов на перегонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-30510,68


182 106 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

9656,19


182 106 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

912,79


182 106 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения

912,79


182 106 06000 00 0000 110

Земельный налог

8743,40


182 106 06010 00 0000 110

Земельный налог взимаемый по ставкам ,установленной в соответствии с под пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

4361,43


182 106 06013 10 0000 110

Земельный налог взимаемый по ставкам ,установленным в соответствии с под пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений

4361,43


182 106 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

4381,97


182 106 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения , расположенным в границах поселений

4381,97


006 108 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

8600,00


006 108 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

8600,00


006 108 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

8600,00


008 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1920,46


008 111 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1920,46


008 111 05013 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1920,46


008 111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1920,46


006 117 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

9000,00


006 117 14000 00 0000 180

Средства самооблажения граждан

9000,00


006 117 14030 10 0000 180

Средства самооблажения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений

9000,00


006 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2231639,00


006 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов

1833639,00


006 2 02 01000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований

1771590,00


006 2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

481000,00


006 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

481000,00


006 2 02 01003 00 0000 151

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1290590,00


006 2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1290590,00


006 202 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

62049,00


006202 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

52509,00


006 202 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

52509,00


006 202 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

9540,00


006 202 03024 10 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передоваемых полномочий субъектов Российской Федерации

9540,00


006 207 000000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

398000,00


006 207 05000 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

398000,00


006 207 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

398000,00


ИТОГО

3457189,06



Приложение 2 к Решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014г" №3-36 от 28.04.2015г.






Доходы бюджета Перелазского сельского поселения за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов




(рубль)


КБК

Наименование доходов

Кассовое исполнение за 2014год



1

2

3


1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1225550,06


1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

256938,13


1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

256938,13


1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

255214,78


1 01 2030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федеорации

1723,35


1 03 0000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

939435,28


1 03 0223 00 1000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

354559,00


103 0224 00 1000 110

Доходы от уплаты акцизов на маторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

7986,42


1 03 0225 00 1000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

607400,54


1 03 0226 00 1000 110

Доходы от уплаты акцизов на перегонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-30510,68


1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

9656,19


1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

912,79


1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения

912,79


1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

8743,40


1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог взимаемый по ставкам ,установленной в соответствии с под пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

4361,43


1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог взимаемый по ставкам ,установленным в соответствии с под пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений

4361,43


1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

4381,97


1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения , расположенным в границах поселений

4381,97


1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

8600,00


1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

8600,00


1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

8600,00


1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1920,46


1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1920,46


1 11 05013 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1920,46


1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

1920,46


1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

9000,00


1 17 14000 00 0000 180

Средства самооблажения граждан

9000,00


1 17 14030 10 0000 180

Средства самооблажения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений

9000,00


2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2231639,00


2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов

1833639,00


2 02 01000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований

1771590,00


2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

481000,00


2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

481000,00


2 02 01003 00 0000 151

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1290590,00


2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1290590,00


202 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

62049,00


2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

52509,00


202 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

52509,00


2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

9540,00


2 02 03024 10 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передоваемых полномочий субъектов Российской Федерации

9540,00


2 07 000000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

398000,00


2 07 05000 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

398000,00


2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

398000,00


ИТОГО

3457189,06





Приложение 3 к Решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014г" №3-36 от 28.04.2015г.





Расходы бюджета Перелазского сельского поселения по ведомственной структуре за 2014 год












(рубль)

Наименование показателя

Ведомство

Раздел,подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Кассовое исполнение за 2014г.

1

2

3

4

5

6

Перелазская сельская администрация Красногорского района Брянской области

006




3497563,10

Общегосударственные вопросы

006

0100



1364107,81

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа муниципального образования

006

0102



370582,57

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

006

0102

002 00 00


370582,57

Глава муниципального образования

006

0102

002 03 00


370582,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

006

0102

002 03 00

100

370582,57

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

006

0102

002 03 00

120

370582,57

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

006

0104



955785,24

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

006

0104

002 00 00


955785,24

Центральный аппарат

006

0104

002 04 00


955785,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

006

0104

002 04 00

100

755598,64

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

006

0104

002 04 00

120

755598,64

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0104

002 04 00

200

197857,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0104

002 04 00

240

197857,60

Иные бюджетные ассигнования

006

0104

002 04 00

800

2329,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

006

0104

002 04 00

851

1810,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

006

0104

002 04 00

852

519,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

006

0106



20000,00

Иных межбюджетные трансферты муниципальному району на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

006

0106

521 06 31


20000,00

Межбюджетные трасферты

006

0106

521 06 31

500

20000,00

Иные межбюджетные трасферты

006

0106

521 06 31

540

20000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

006

0107



17740,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

006

0107

020 00 02


17740,00

Иные бюджетные ассигнования

006

0107

020 00 02

800

17740,00

Специальные расходы

006

0107

020 00 02

880

17740,00

Национальная оборона

006

0200



52509,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

006

0203



52509,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммых расходов Федеральных органов исполнительной власти

006

0203

090 51 18


52509,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

006

0203

090 51 18

100

44920,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

006

0203

090 51 18

120

44920,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0203

090 51 18

200

7589,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0203

090 51 18

240

7589,00

Национальная экономика

006

0400



901113,82

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

006

0409



901113,82

Содержание и управление дорожным хозяйством

006

0409

315 01 00


901113,82

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета

006

0409

315 01 11


901113,82

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0409

315 01 11

200

901113,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0409

315 01 11

240

901113,82

Жилищно-коммунальное хозяйство

006

0500



61692,23

Благоустройство

006

0503



61692,23

Благоустройство

006

0503

600 00 00


61692,23

Уличное освещение

006

0503

600 01 00


57972,23

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0503

600 01 00

200

57972,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0503

600 01 00

240

57972,23

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

006

0503

600 05 00


3720,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0503

600 05 00

200

3720,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0503

600 05 00

240

3720,00

Культура, кинематография

006

0800



1075557,25

Культура

006

0801



1075557,25

Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета

006

0801

090 14 00


9540,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территориях Брянской области

006

0801

090 14 21


9540,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

006

0801

090 14 21

611

9540,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

006

0801

440 00 00


39432,49

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

006

0801

440 99 00


39432,49

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

006

0801

440 99 00

600

39432,49

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

006

0801

440 99 00

611

39432,49

Деятельность культурно-досуговых информационных центров

006

0801

445 00 00


1026584,76

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

006

0801

445 00 00

600

1026584,76

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

006

0801

445 00 00

611

1026584,76

Социальная политика

006

1000



42582,99

Пенсионное обеспечение

006

1001



42582,99

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

006

1001

4910100


42582,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

006

1001

4910100

300

42582,99

Социальные выплаты

006

1001

4910100

312

42582,99


Приложение 4 к Решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014г" №3-36 от 28.04.2015г.






Расходы бюджета Перелазского сельского поселения по разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 2014 год




(рубль)


Наименование

Рз,ПР

Кассовое исполнение за 2014 год




1

2

3


ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

1364107,81


Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

370582,57


Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

955785,24


Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

20000,00


Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

17740,00


НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

52509,00


Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

52509,00


НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

901113,82


Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

901113,82


ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

61692,23


Благоустройство

0503

61692,23


КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

1075557,25


Культура

0801

1075557,25


Социальная политика

1000

42582,99


Пенсионное обеспечение

1001

42582,99


Итого

3497563,10




Приложение 5 к Решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014г" №3-36 от 28.04.2015г.




Расходы бюджета Перелазского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 2014 год










(рубль)

Наименование показателя

Раздел,подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Кассовое исполнение за 2014г.

1

2

3

4

5

Общегосударственные вопросы

0100



1364107,81

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа муниципального образования

0102



370582,57

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0102

002 00 00


370582,57

Глава муниципального образования

0102

002 03 00


370582,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

0102

002 03 00

100

370582,57

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

0102

002 03 00

120

370582,57

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104



955785,24

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0104

002 00 00


955785,24

Центральный аппарат

0104

002 04 00


955785,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

0104

002 04 00

100

755598,64

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

0104

002 04 00

120

755598,64

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0104

002 04 00

200

197857,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0104

002 04 00

240

197857,60

Иные бюджетные ассигнования

0104

002 04 00

800

2329,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

0104

002 04 00

851

1810,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

0104

002 04 00

852

519,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106



20000,00

Иных межбюджетные трансферты муниципальному району на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

0106

521 06 31


20000,00

Межбюджетные трасферты

0106

521 06 31

500

20000,00

Иные межбюджетные трасферты

0106

521 06 31

540

20000,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107



17740,00

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

0107

020 00 02


17740,00

Иные бюджетные ассигнования

0107

020 00 02

800

17740,00

Специальные расходы

0107

020 00 02

880

17740,00

Национальная оборона

0200



52509,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203



52509,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммых расходов Федеральных органов исполнительной власти

0203

090 51 18


52509,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

0203

090 51 18

100

44920,00

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

0203

090 51 18

120

44920,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0203

090 51 18

200

7589,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0203

090 51 18

240

7589,00

Национальная экономика

0400



901113,82

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409



901113,82

Содержание и управление дорожным хозяйством

0409

315 01 00


901113,82

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета

0409

315 01 11


901113,82

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0409

315 01 11

200

901113,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0409

315 01 11

240

901113,82

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500



61692,23

Благоустройство

0503



61692,23

Благоустройство

0503

600 00 00


61692,23

Уличное освещение

0503

600 01 00


57972,23

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0503

600 01 00

200

57972,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0503

600 01 00

240

57972,23

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

0503

600 05 00


3720,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0503

600 05 00

200

3720,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0503

600 05 00

240

3720,00

Культура, кинематография

0800



1075557,25

Культура

0801



1075557,25

Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета

0801

090 14 00


9540,00

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территориях Брянской области

0801

090 14 21


9540,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

0801

090 14 21

611

9540,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

0801

440 00 00


39432,49

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

440 99 00


39432,49

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801

440 99 00

600

39432,49

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

0801

440 99 00

611

39432,49

Деятельность культурно-досуговых информационных центров

0801

445 00 00


1026584,76

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801

445 00 00

600

1026584,76

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

0801

445 00 00

611

1026584,76

Социальная политика

1000



42582,99

Пенсионное обеспечение

1001



42582,99

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

1001

4910100


42582,99

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001

4910100

300

42582,99

Социальные выплаты

1001

4910100

312

42582,99

ВСЕГО РАСХОДОВ

3497563,10





Приложение 6 к Решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014г" №3-36 от 28.04.2015г.

Источники финансирования дефицита бюджета Перелазского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников, операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов за 2014 год










(рубль)


Документ, учреждение

Кассовое исполнение за 2014 год

1

2

3

0105000000

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

40374,04

0105000000

0000

500

Увеличение остатков средств бюджетов

-3457189,06

0105000000

0000

600

Уменьшение остатков средств бюджетов

3497563,10

0105020000

0000

500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-3457189,06

0105020100

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-3457189,06

0105020110

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

-3457189,06

0105020000

0000

600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

3497563,10

0105020100

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

3497563,10

0105020110

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

3497563,10

0105020000

0000

000

Изменение прочих остатков средств бюджетов

40374,04

Итого источников финансирования дефицита

40374,04






Приложение 7 к Решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014г" №3-36 от 28.04.2015г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Перелазского сельского поселения за 2014 год












(рубль)


Документ

Кассовые исполнение за 2014 год


1



2

3

006

0105000000

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

40374,04

006

0105000000

0000

500

Увеличение остатков средств бюджетов

-3457189,06

006

0105000000

0000

600

Уменьшение остатков средств бюджетов

3497563,10

006

0105020000

0000

500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-3457189,06

006

0105020100

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-3457189,06

006

0105020110

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

-3457189,06

006

0105020000

0000

600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

3497563,10

006

0105020100

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

3497563,10

006

0105020110

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

3497563,10

006

0105020000

0000

000

Изменение прочих остатков средств бюджетов

40374,04

Итого источников внутреннего финансирования дефицита

40374,04

Отчет об исполнении доходов, предусмотренных приложением 1 к решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Перелазского сельского поселения за 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" " Прогнозируемые доходы бюджета Перелазского сельского поселения" за 2014 год






(рубль)


КБК

Наименование доходов

Утверждено на 2014 год

Уточненные начначения на 2014год

Кассовое исполнение за 2014год

Процентное исполнение



1

2

3

4

5

6


1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1361970,00

1223600,00

1225550,06

100,2


1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

193700,00

254400,00

256938,13

101,0


1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

193700,00

254400,00

256938,13

101,0


1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

193700,00

252700,00

255214,78

101,0


1 01 02030 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россиийской Федерации

0,00

1700,00

1723,35

101,4


1 03 0000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1147270,00

940000,00

939435,28

99,9


1 03 0223 00 1000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

485296,00

324000,00

354559,00

109,4


1 03 0224 00 1000 110

Доходы от уплаты акцизов на маторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

8528,00

8000,00

7986,42

99,8


1 03 0225 00 1000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

625459,00

608000,00

607400,54

99,9


1 03 0226 00 1000 110

Доходы от уплаты акцизов на перегонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

27987,00

0,00

-30510,68

0,0


1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

3000,00

0,00

0,00

0,0


1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

3000,00

0,00

0,00

0,0


1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

3000,00

0,00

0,00

0,0


1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3000,00

9600,00

9656,19

100,6


1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

0,00

1000,00

912,79

91,3


1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения

0,00

1000,00

912,79

91,3


1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

3000,00

8600,00

8743,40

101,7


1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог взимаемый по ставкам, установленной в соответствии с под пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

1000,00

4300,00

4361,43

101,4


1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений

1000,00

4300,00

4361,43

101,4


1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ

2000,00

4300,00

4381,97

101,9


1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения , расположенным в границах поселений

2000,00

4300,00

4381,97

101,9


1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

3000,00

8600,00

8600,00

100,0


1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

3000,00

8600,00

8600,00

100,0


1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

3000,00

8600,00

8600,00

100,0


1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3000,00

2000,00

1920,46

96,0


111 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключениемимущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

3000,00

2000,00

1920,46

96,0


111 05013 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3000,00

2000,00

1920,46

96,0


111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

3000,00

2000,00

1920,46

96,0


117 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

9000,00

9000,00

9000,00

100,0


117 14000 00 0000 180

Средства самооблажения граждан

9000,00

9000,00

9000,00

100,0


117 14030 10 0000 180

Средства самооблажения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений

9000,00

9000,00

9000,00

100,0


2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1448229,00

2231639,00

2231639,00

100,0


2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1448229,00

1833639,00

1833639,00

100,0


2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1383000,00

1771590,00

1771590,00

100,0


2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

481000,00

481000,00

481000,00

100,0


2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

481000,00

481000,00

481000,00

100,0


2 02 01003 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

902000,00

1290590,00

1290590,00

100,0


2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

902000,00

1290590,00

1290590,00

100,0


2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

65229,00

62049,00

62049,00

100,0


2 02 03015 00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

52509,00

52509,00

52509,00

100,0


2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

52509,00

52509,00

52509,00

100,0


2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передоваемых полномочий субъектов Российской Федерации

12720,00

9540,00

9540,00

100,0


2 02 03024 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передоваемых полномочий субъектов Российской Федерации

12720,00

9540,00

9540,00

100,0


2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

0,00

398000,00

398000,00

100,00


2 07 05000 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

0,00

398000,00

398000,00

100,0


2 07 05030 10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

0,00

398000,00

398000,00

100,0


ИТОГО

2810199,00

3455239,00

3457189,06

100,1


Отчет об исполнении расходов, предусмотренных приложением 5 к решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Перелазского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" "Распределение бюджетных асигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 год"








(рубль)

Наименование показателя

Раздел,подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Утверждено

Уточненная бюджетная роспись на 2014год

Кассовое исполнение за 2014г.

Процентное исполнение

1

2

3

4

5

6

7

8

Общегосударственные вопросы

0100



659700,00

1366409,75

1364107,81

99,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа муниципального образования

0102



250000,00

370605,00

370582,57

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0102

002 00 00


250000,00

370605,00

370582,57

100,0

Глава муниципального образования

0102

002 03 00


250000,00

370605,00

370582,57

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

0102

002 03 00

100

250000,00

370605,00

370582,57

100,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

0102

002 03 00

120

250000,00

370605,00

370582,57

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104



388700,00

958064,75

955785,24

99,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

0104

002 00 00


388700,00

958064,75

955785,24

99,8

Центральный аппарат

0104

002 04 00


388700,00

958064,75

955785,24

99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

0104

002 04 00

100

311700,00

757202,25

755598,64

99,8

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

0104

002 04 00

120

311700,00

757202,25

755598,64

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0104

002 04 00

200

75000,00

198532,50

197857,60

99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0104

002 04 00

240

75000,00

198532,50

197857,60

99,7

Иные бюджетные ассигнования

0104

002 04 00

800

2000,00

2330,00

2329,00

100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

0104

002 04 00

851

1500,00

1810,00

1810,00

100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

0104

002 04 00

852

500,00

520,00

519,00

99,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106



20000,00

20000,00

20000,00

100,0

Иных межбюджетные трансферты муниципальному району на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

0106

521 06 31


20000,00

20000,00

20000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0106

521 06 31

200

20000,00

20000,00

20000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0106

521 06 31

240

20000,00

20000,00

20000,00

100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107



0,00

17740,00

17740,00

100,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

0107

020 00 02


0,00

17740,00

17740,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0107

020 00 02

800

0,00

17740,00

17740,00

100,0

Специальные расходы

0107

020 00 02

880

0,00

17740,00

17740,00

100,0

Резервные фонды

0111



1000,00

0,00

0,00

0,0

Резервные фонды

0111

070 00 00


1000,00

0,00

0,00

0,0

Резервные фонды местных администраций

0111

070 05 00


1000,00

0,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0111

070 05 00

800

1000,00

0,00

0,00

0,0

Резервные средства

0111

070 05 00

870

1000,00

0,00

0,00

0,0

Национальная оборона

0200



52509,00

52509,00

52509,00

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203



52509,00

52509,00

52509,00

100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммых расходов Федеральных органов исполнительной власти

0203

090 51 18


52509,00

52509,00

52509,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

0203

090 51 18

100

44920,00

44920,00

44920,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

0203

090 51 18

120

44920,00

44920,00

44920,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0203

090 51 18

200

7589,00

7589,00

7589,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0203

090 51 18

240

7589,00

7589,00

7589,00

100,0

Национльная экономика

0400



1147270,00

940000,00

901113,82

95,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409



1147270,00

940000,00

901113,82

95,9

Содержание и управление дорожным хозяйством

0409

315 01 00


1147270,00

940000,00

901113,82

95,9

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета

0409

315 01 11


1147270,00

940000,00

901113,82

95,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0409

315 01 11

200

1147270,00

940000,00

901113,82

95,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0409

315 01 11

240

1147270,00

940000,00

901113,82

95,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500



50000,00

61720,00

61692,23

100,0

Благоустройство

0503



50000,00

61720,00

61692,23

100,0

Благоустройство

0503

600 00 00


50000,00

61720,00

61692,23

100,0

Уличное освещение

0503

600 01 00


20000,00

58000,00

57972,23

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0503

600 01 00

200

20000,00

58000,00

57972,23

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0503

600 01 00

240

20000,00

58000,00

57972,23

100,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

0503

600 05 00


30000,00

3720,00

3720,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0503

600 05 00

200

30000,00

3720,00

3720,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0503

600 05 00

240

30000,00

3720,00

3720,00

100,0

Культура, кинематография

0800



857720,00

1075557,25

1075557,25

100,0

Культура

0801



852720,00

1075557,25

1075557,25

100,0

Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета

0801

090 14 00


12720,00

9540,00

9540,00

100,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территориях Брянской области

0801

090 14 21


12720,00

9540,00

9540,00

100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801

090 14 21

600

12720,00

9540,00

9540,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

0801

090 14 21

611

12720,00

9540,00

9540,00

100,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

0801

440 00 00


670000,00

39432,49

39432,49

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

440 99 00


670000,00

39432,49

39432,49

100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801

440 99 00

600

670000,00

39432,49

39432,49

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

0801

440 99 00

611

670000,00

39432,49

39432,49

100,0

Библиотеки

0801

442 00 00


170000,00

0,00

0,00

0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

442 99 00


170000,00

0,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801

442 99 00

600

170000,00

0,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

0801

442 99 00

611

170000,00

0,00

0,00

0,0

Деятельность культурно-досуговых информационных центров

0801

445 00 00


0,00

1026584,76

1026584,76

100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801

445 00 00

600

0,00

1026584,76

1026584,76

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

0801

445 00 00

611

0,00

1026584,76

1026584,76

100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804



5000,00

0,00

0,00

0,0

Целевые программы муниципальных образований

0804

795 00 00


5000,00

0,00

0,00

0,0

Долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Красногорском районе Брянской области на 2010-2014 годы и целевые установки на период до 2020 года

0804

795 11 00


5000,00

0,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0804

795 11 00

600

5000,00

0,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0804

795 11 00

612

5000,00

0,00

0,00

0,0

Социальная политика

1000



43000,00

42582,99

42582,99

100,0

Пенсионное обеспечение

1001



43000,00

42582,99

42582,99

100,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

1001

4910100


43000,00

42582,99

42582,99

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001

4910100

300

43000,00

42582,99

42582,99

100,0

Социальные выплаты

1001

4910100

312

43000,00

42582,99

42582,99

100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ




2810199,00

3538778,99

3497563,10

98,8

Отчет об исполнении расходов, предусмотренных приложением 7 к решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Перелазского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" "Ведомственная структура расходов бюджета Перелазского сельского поселения на 2014 год "









(рубль)

Наименование показателя

Ведомство

Раздел,подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Утверждено

Уточненная бюджетная роспись на 2014год

Кассовое исполнение за 2014г.

Процентное исполнение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Перелазская сельская администрация Красногорского района Брянской области

006




2810199,00

3538778,99

3497563,10

98,8

Общегосударственные вопросы

006

0100



659700,00

1366409,75

1364107,81

99,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа муниципального образования

006

0102



250000,00

370605,00

370582,57

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

006

0102

002 00 00


250000,00

370605,00

370582,57

100,0

Глава муниципального образования

006

0102

002 03 00


250000,00

370605,00

370582,57

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

006

0102

002 03 00

100

250000,00

370605,00

370582,57

100,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

006

0102

002 03 00

120

250000,00

370605,00

370582,57

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

006

0104



388700,00

958064,75

955785,24

99,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

006

0104

002 00 00


388700,00

958064,75

955785,24

99,8

Центральный аппарат

006

0104

002 04 00


388700,00

958064,75

955785,24

99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

006

0104

002 04 00

100

311700,00

757202,25

755598,64

99,8

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

006

0104

002 04 00

120

311700,00

757202,25

755598,64

99,8

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0104

002 04 00

200

75000,00

198532,50

197857,60

99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0104

002 04 00

240

75000,00

198532,50

197857,60

99,7

Иные бюджетные ассигнования

006

0104

002 04 00

800

2000,00

2330,00

2329,00

100,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

006

0104

002 04 00

851

1500,00

1810,00

1810,00

100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей

006

0104

002 04 00

852

500,00

520,00

519,00

99,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

0106



20000,00

20000,00

20000,00

100,0

Иных межбюджетные трансферты муниципальному району на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

0106

0106

521 06 31


20000,00

20000,00

20000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0106

0106

521 06 31

200

20000,00

20000,00

20000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0106

0106

521 06 31

240

20000,00

20000,00

20000,00

100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

006

0107



0,00

17740,00

17740,00

100,0

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

006

0107

020 00 02


0,00

17740,00

17740,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

006

0107

020 00 02

800

0,00

17740,00

17740,00

100,0

Специальные расходы

006

0107

020 00 02

880

0,00

17740,00

17740,00

100,0

Резервные фонды

006

0111



1000,00

0,00

0,00

0,0

Резервные фонды

006

0111

070 00 00


1000,00

0,00

0,00

0,0

Резервные фонды местных администраций

006

0111

070 05 00


1000,00

0,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

006

0111

070 05 00

800

1000,00

0,00

0,00

0,0

Резервные средства

006

0111

070 05 00

870

1000,00

0,00

0,00

0,0

Национальная оборона

006

0200



52509,00

52509,00

52509,00

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

006

0203



52509,00

52509,00

52509,00

100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммых расходов Федеральных органов исполнительной власти

006

0203

090 51 18


52509,00

52509,00

52509,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями

006

0203

090 51 18

100

44920,00

44920,00

44920,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

006

0203

090 51 18

120

44920,00

44920,00

44920,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0203

090 51 18

200

7589,00

7589,00

7589,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0203

090 51 18

240

7589,00

7589,00

7589,00

100,0

Национльная экономика

006

0400



1147270,00

940000,00

901113,82

95,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

006

0409



1147270,00

940000,00

901113,82

95,9

Содержание и управление дорожным хозяйством

006

0409

315 01 00


1147270,00

940000,00

901113,82

95,9

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета

006

0409

315 01 11


1147270,00

940000,00

901113,82

95,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0409

315 01 11

200

1147270,00

940000,00

901113,82

95,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0409

315 01 11

240

1147270,00

940000,00

901113,82

95,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

006

0500



50000,00

61720,00

61692,23

100,0

Благоустройство

006

0503



50000,00

61720,00

61692,23

100,0

Благоустройство

006

0503

600 00 00


50000,00

61720,00

61692,23

100,0

Уличное освещение

006

0503

600 01 00


20000,00

58000,00

57972,23

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0503

600 01 00

200

20000,00

58000,00

57972,23

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0503

600 01 00

240

20000,00

58000,00

57972,23

100,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

006

0503

600 05 00


30000,00

3720,00

3720,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0503

600 05 00

200

30000,00

3720,00

3720,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

006

0503

600 05 00

240

30000,00

3720,00

3720,00

100,0

Культура, кинематография

006

0800



857720,00

1075557,25

1075557,25

100,0

Культура

006

0801



852720,00

1075557,25

1075557,25

100,0

Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета


0801

090 14 00


12720,00

9540,00

9540,00

100,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территориях Брянской области


0801

090 14 21


12720,00

9540,00

9540,00

100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям


0801

090 14 21

600

12720,00

9540,00

9540,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)


0801

090 14 21

611

12720,00

9540,00

9540,00

100,0

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

006

0801

440 00 00


670000,00

39432,49

39432,49

100,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

006

0801

440 99 00


670000,00

39432,49

39432,49

100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

006

0801

440 99 00

600

670000,00

39432,49

39432,49

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

006

0801

440 99 00

611

670000,00

39432,49

39432,49

100,0

Библиотеки


0801

442 00 00


170000,00

0,00

0,00

0,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений


0801

442 99 00


170000,00

0,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям


0801

442 99 00

600

170000,00

0,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)


0801

442 99 00

611

170000,00

0,00

0,00

0,0

Деятельность культурно-досуговых информационных центров

006

0801

445 00 00


0,00

1026584,76

1026584,76

100,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

006

0801

445 00 00

600

0,00

1026584,76

1026584,76

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

006

0801

445 00 00

611

0,00

1026584,76

1026584,76

100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

006

0804



5000,00

0,00

0,00

0,0

Целевые программы муниципальных образований

006

0804

795 00 00


5000,00

0,00

0,00

0,0

Долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Красногорском районе Брянской области на 2010-2014 годы и целевые установки на период до 2020 года


0804

795 11 00


5000,00

0,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

004

0804

795 11 00

600

5000,00

0,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели


0804

795 11 00

612

5000,00

0,00

0,00

0,0

Социальная политика

006

1000



43000,00

42582,99

42582,99

100,0

Пенсионное обеспечение

006

1001



43000,00

42582,99

42582,99

100,0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

006

1001

4910100


43000,00

42582,99

42582,99

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

006

1001

4910100

300

43000,00

42582,99

42582,99

100,0

Социальные выплаты

006

1001

4910100

312

43000,00

42582,99

42582,99

100,0

Отчет об исполнении приложения 12 к решению Перелазского сельского поселения Совета народных депутатов "О бюджете Перелазского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Перелазского сельского поселения на 2014 год"



















(рубль)


Документ

Утверждено

Плановые назначения на 2014 год

Кассовое исполнение за 2014 год

Процентное исполнение


1



2

3

4

5

6

006

0105000000

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0,00

83539,99

43165,95

0,5

006

0105000000

0000

500

Увеличение остатков средств бюджетов

0,00

0,00

-40374,04

0,0

006

0105000000

0000

600

Уменьшение остатков средств бюджетов

0,00

83539,99

83539,99

100,0

006

0105020000

0000

500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

0,00

0,00

-40374,04

0,0

006

0105020100

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

0,00

0,00

-40374,04

0,0

006

0105020110

0000

510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

0,00

0,00

-40374,04

0,0

006

0105020000

0000

600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

0,00

83539,99

83539,99

100,0

006

0105020100

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

0,00

83539,99

83539,99

100,0

006

0105020110

0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

0,00

83539,99

83539,99

100,0

006

0105020000

0000

000

Изменение прочих остатков средств бюджетов

0,00

83539,99

43165,95

0,5

Итого источников финансирования дефицита

0,00

83539,99

43165,95


Отчет об исполнении расходов, предусмотренных приложением 11 к решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Перелазского сельского поселени на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" "Передача иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на выполнение передаваемых муниципальному району полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"






(рубль)


Наименование муниципального образования

Утверждено

Кассовое исполнение

Процент исполнения



Красногорский муниципальный район

20000,00

20000,00

100,00


ИТОГО:

20000,00

20000,00

100,00


Отчет

о фактическом предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Перелазского сельского поселения

за 2014 год

(рубль)

Наименование показателя

Утверждено

Кассовое исполнение

Процент исполнения

1

Иные межбюджетные трансферты муниципальному району на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля

20000,00

20000,00

100,00

Отчет

о расходовании средств резервного фонда

Перелазского сельского поселения

за 2014 год

Наименование нормативно-правого акта

Использовано

Направление средств


0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

Пояснительная записка

к отчету об исполнении бюджета

Перелазского сельского поселения

за 2014 год

Раздел 1. Общие итоги исполнения бюджета Перелазского сельского поселения

Бюджет Перелазского сельского поселения на 2014 год принят Решением Перелазского сельского Совета народных депутатов от 26.12.2013 года № 2-133 с основными характеристиками по доходам в сумме 2810199,00 рублей и по расходам в сумме 2810199,00 рублей.

В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения на основании Решений Перелазского сельского Совета народных депутатов, в результате которых уточненный план на 01.01.2015г. по доходам бюджета составил 3455239,00 рублей и по расходам – 3538778,99 рублей с дефицитом в сумме 83539,99 рублей.

Причинами внесений изменений в бюджет послужило:

- дополнительное выделение средств из районного бюджета по дотациям, а так же поступлением прочих безвозмездных поступлений от физических лиц;

- направлением свободного остатка средств, образовавшегося на 01.01.2014 года;

- уточнением бюджетной классификации.

Фактическое исполнение доходной части бюджета за 2014 год составило 3457189,06 рублей, исполнение расходной части бюджета за 2014 год составило 3497563,10 рублей.

Дефицит бюджета составил 40374,04 рубля. Остаток на счете, образовавшийся на 01.01.2015года составляет 43165,95 рублей.

Таблица 1

Основные итоги исполнения бюджета поселения за 2012-2014 гг.

(рублей)

Наименование показателя

Утверждено

Уточненные назначения

Исполнено

Процент

исполнения к уточненному плану, %

Темп роста, %

2012 год

Доходы

2864200,00

3819330,00

3844834,69

100,7

131,1

Расходы

2864200,00

3819330,00

3634632,52

95,2

121,4

Профицит (+)

-

-

210202,17

-

-

2013 год

Доходы

2979500,00

4000971,00

4018633,80

100,4

104,5

Расходы

2979500,00

4453480,58

4453471,58

100,0

122,5

Дефицит (-)

-

-452509,58

-434837,78

96,1

-

2014 год

Доходы

2810199,00

3455239,00

3457189,06

100,1

86,0

Расходы

2810199,00

3538778,99

3497563,10

98,8

78,5

Дефицит (-)

-

-83539,99

-40374,04

48,3

9,3

Из данных таблицы видно, что объемы, как доходов, так и расходов за 2014 год уменьшились, по сравнению с объемами, поступившими в пошлых годах.

Доходы бюджета в 2014 году ниже на 14,0 процентов, чем доходы 2013 года при кассовом исполнении на 100,1 процент. В связи с этим и расходы бюджета в 2014 году ниже на 21,5 процента, чем расходы 2013 года. Но при этом наблюдается уменьшение дефицита в 2014 году на 9,3 процента, чем в 2013 году.

Раздел 2. Анализ исполнения доходной части бюджета Перелазского сельского поселения

Показатели исполнения бюджета сельского поселения по доходам за 2014 год приведены в приложении 1 к настоящей пояснительной записке «Отчет об исполнении доходов, предусмотренных приложением 1 к решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Перелазского сельского поселения за 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" Прогнозируемые доходы бюджета Перелазского сельского поселения" за 2014 год»

Таблица 2

Информация о мобилизации платежей в консолидированный бюджет области на территории Перелазского поселения за 2014 год

( рубль) (тыс. рублей)

Наименование

2013г.

2014г.

Отклонение, (+/-)

Темп роста,

%

1.

Начислено в консолидированный бюджет области по налоговым и другим доходам, включая спецрежимы (ф. 1-НМ)

1150714,12

1112755,60

-37958,52

96,7

2.

Мобилизовано налогов и сборов в консолидированный бюджет области на территории поселения

3245660,56

3787682,96

+542022,40

116,7

3.

В том числе, в бюджет поселения, всего (бухгалтерская отчетность)

275711,80

1225550,06

+949838,26

в 4,5раза

Объем начисленных платежей в консолидированный бюджет области на территории поселения за 2014 год составил 1112755,60 рублей, что по сравнению с периодом 2013 года меньше на 37958,52 рублей. Темп роста и составил 96,7 процента.

Поступило в консолидированный бюджет области на территории поселения за 2014 год налогов и других обязательных платежей на сумму 3787682,96 рублей. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 542022,40 рублей или 16,7 процента.

Большую часть доходов составили налоги на прибыль – 2698548,46 рублей. Налоги на совокупный доход поступили в размере 246162,16 рулей. И налоги на имущество в размере 837635,84 рублей.

Исполнение доходной части бюджета поселения за 2014 год составило 3457189,06 рублей или 100,1% годового плана. Из полученных доходов собственные доходы составляют 1225550,06 рублей (35,5% в общем объеме доходов бюджета), что на 949838,26 рублей больше плановых назначений периода 2013 года.

Таблица 3

Поступление собственных доходов в бюджет в 2013 – 2014 гг.

(руб.)

Наименование доходов

Поступило в

2013г

2014 год

Темп роста,

%

План

Факт

Процент исполнения

Всего собственные доходы

275711,80

1621600,0

1623550,06

100,2

в 4,5 раза

в том числе:






Налог на доходы физических лиц

195526,47

254400,00

256938,13

101,0

131,4

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ

0,00

940000,00

939435,28

99,9

0,0

Налог на имущество

6286,13

9600,00

9656,19

100,6

153,6

в том числе:






Налог на имущество физ.лиц

229,31

1000,00

912,79

91,3

в 4 раза

Земельный налог

6056,82

8600,00

8743,40

101,7

144,4

Государственная пошлина

5800,00

8600,00

8600,00

100,0

148,3

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

8662,28

2000,00

1920,46

96,0

22,2

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

436,92

0,00

0,00

-

-

Прочие неналоговые доходы

9000,00

9000,00

9000,00

100,0

100,0

в том числе:






Средства самообложения граждан

9000,00

9000,00

9000,00

100,0

100,0

Прочие безвозмездные поступления

50000,00

398000,00

398000,00

100,0

в 8 раз

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что собственные доходы поселения в 2014 году выросли в 4,5 раза. Это объясняется тем, что с 2014 года в бюджеты поселений начали поступать налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ. Средства от данного налога в бюджете Перелазского сельского поселения являются основным доходным источником за 2014 год (939435,28 рублей или 99,9 процента плана). Удельный вес в объеме собственных доходов составил 58,0 процентов.

Налог на доходы физических лиц остается также значительным источником собственных доходов поселения. Удельный вес в сумме собственных доходов, которого составил 15,8 процентов, в сумме 256938,13 рублей (101,0% от плановых назначений).

Стабильным доходным источником являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, госпошлина и средства самообложения граждан. За отчетный период в бюджет поступило по 1920,46 рублей (96,0% от плановых назначений), 8600,00 рублей (100,0% от плановых назначений) и 9000,00 рублей (100,0% от плановых назначений) соответственно.

Доходы от налога на имущество, в том числе земельного налога, в 2014 году увеличились и составили 9656,19 рублей или 100,6 процента от плановых назначений. Это связано со взысканием задолженности прошлых лет. Доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2014 году не поступало.

Как и в 2013 году в бюджет поселения в отчетном году поступили прочие безвозмездные доходы от физических лиц в качестве пожертвования на сумму 398000,00 рублей.

Таблица 4

Динамика задолженности и недоимки по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям

(рубль)

на 01.01.2013 год

на 01.01.2014 год

на 01.01.2015 год

задолженность

т.ч. недоимка

задолженность

т.ч. недоимка

задолженность

т.ч. недоимка

47174,68

30775,52

50015,27

39789,07

90063,02

76509,39

По сравнению с данными по состоянию на 01.01.2013 года совокупная задолженность по налогам и сборам, пеням и штрафным санкциям в консолидированный бюджет области на 1 января 2014 года увеличилась на 2840,59 рублей и составила 50015,27 рублей. За истекший 2014год задолженность увеличилась на 40047,50 рублей и составила 90063,02 рублей. В том числе увеличение недоимки за 2014 год произошло на 36720,32 рублей.

Наибольшая задолженность отмечается по транспортному налогу – 80807,29 рублей, в т.ч. недоимка – 73529,46 рублей.

В 2014 году в доходной части бюджета сельского поселения были запланированы безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1833639,00 рублей, фактически безвозмездные поступления составили 1833639,00 рублей (100,0 процента от плана).

Таблица 5

Исполнение безвозмездных поступлений в 2014 году,

в сравнении с 2013 годом

(руб.)

Наименование

Исполнено за 2013 год

2014год

Темп роста,

%

Утверждено

Исполнено

Процент исполне-ния, %

Безвозмездные поступления всего

3742922,00

1833639,0

1833639,00

100,00

49,0

в том числе:






- дотации

2422190,00

1771590,00

1771590,00

100,00

73,1

из них:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

дотация по обеспечению сбалансированности бюджетов

694000,00

1728190,00

481000,00

1290590,00

481000,00

1290590,00

100,0

100,0

69,3

74,7

- субвенции

62741,00

62049,00

62049,00

100,00

98,9

из них:

субвенции на осуществление первичного воинского учета

субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

50816,00

11925,00

52509,00

9540,00

52509,00

9540,00

100,0

100,00

103,3

80,0

Ежегодно наблюдается тенденция снижения объемов безвозмездных поступлений поселению. В 2014 году сумма дотаций уменьшилась на 26,9 процентов и составила 481000,00 рублей, субвенции – на 1,1 процент и составили 62049,00 рублей, субсидий не поступало. В общем снижение безвозмездных поступлений произошло на 51,0 процентов.

Раздел 3. Анализ исполнения расходной части бюджета Перелазского сельского поселения

Показатели исполнения бюджета сельского поселения за 2014 год приведены в отчете об исполнении расходов, предусмотренных приложением 5 к решению Перелазского сельского совета народных депутатов «О бюджете Перелазского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 год». Решением Перелазского сельского Совета народных депутатов «О внесении изменений в бюджет Перелазского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» №3-32 от 26.12.2014 года годовой объем расходов бюджета сельского поселения утвержден в сумме 3538778,99 рублей.

Расходы бюджета сельского поселения в 2014 году исполнены в сумме 3497563,10 рублей, или на 98,8 процентов к плану.

В 2014 году расходы бюджета сельского поселения снизились на 21,5 процента в сравнении с предыдущим годом.

Исполнение расходов по функциональным направлениям, в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов в 2014 году характеризовалось следующими показателями.

Таблица 6.

Исполнение расходов бюджета поселения

по разделам классификации расходов бюджетов в 2014 году.

(рубль)

Наименование разделов функциональной классификации расходов

Рз

Исполнено в 2013 году

Уточнен-

ный план

2014 год

Исполнено в 2014 году

%

исполне

ния

% исполне

ния к 2013 году

Общегосударствен-ные вопросы

01

1406494,45

1366409,75

1364107,81

99,8

97,0

Национальная оборона

02

50816,00

52509,00

52509,00

100,0

103,3

Национальная экономика

04

744205,64

940000,00

901113,82

95,9

121,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

916403,76

61720,00

61692,23

100,0

6,7

Культура, кинематография и средства массовой информации

08

1292791,39

1075557,25

1075557,25

100

83,2

Социальная политика

10

42760,34

42582,99

42582,99

100

99,6

Всего


4453471,58

3538778,99

3497563,10

98,8

78,5

В 2014 году расходы бюджета поселения в абсолютном выражении снизились почти всем по разделам:

«Общегосударственные вопросы» на 42386,64 рублей. Значительное уменьшение расходов произошло по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 854711,53 рублей. Это связано с тем, что в 2013 году выделялись дополнительные средства в размере 599991,00 рублей на проведение капитального ремонта муниципальной квартиры по улице Молодежной с.Перелазы.

По разделу «Культура, кинематография» расходы уменьшились за счет оптимизации расходов.

Увеличение расходов наблюдается только по разделу «Национальная экономика». Темп роста к уровню 2013 года, составил 21,1 процент или 156908,18 рублей. Это связано реальной необходимостью ремонта автомобильных дорог.

Более подробный анализ проведен далее по разделам.

Общегосударственные расходы

По разделу «Общегосударственные расходы» кассовое исполнение составило 1364107,81 рублей, что составило 99,8 процентов уточнённого плана.

В разделе предусмотрены расходы на денежное содержание Главы поселения, в размере 370582,57 рублей или 100 процента плана.

На расходы деятельности центрального аппарата было выделено средств в размере 955785,24 рулей. Из них на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 755598,64 рублей и на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд – 197857,60 рублей. На осуществление внешнего муниципального финансового контроля израсходовано 20000,00 рублей на основании соглашения с Контрольно-счетным органом Красногорского района.

В 2014 году осуществлялись мероприятия по обеспечению проведения выборов в представительные органы. Специальные расходы составили 17740,00 рублей или 100,0 процентов запланированных назначений.

Национальная оборона

По разделу «Национальная оборона» исполнение составило 100 процентов при плане 2014 года 52509,00 рублей.

По разделу предусмотрены расходы на исполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учёта на территории поселения. Расходы, необходимые на выплату заработной платы с начислениями работникам сектора первичного воинского учёта администрации – 44920,00 рублей и на материально-техническое обеспечение- 7589,00 рублей, произведены за счёт субвенции областного бюджета.

Национальная экономика

Раздел включает в себя расходы на мероприятия в области дорожного хозяйства (Содержание и ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения поселения).

В 2014 году было заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги по улице Победы в н.п. Перелазы Красногорского района Брянской области на сумму 999964,00 рублей с ОАО «Брянскавтодор». Оплата по контракту была произведена не в полном объеме в связи с несвоевременным поступлением доходов от уплаты акцизов. Кредиторская задолженность по контракту на 01.01.2015 года составляет 223000,00 рублей.

Общий объем расходов по разделу составил по плану 940000,00. рублей при фактическом исполнении 901113,82 рублей (95,9 процентов).

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2014 году расходы по данному разделу составили в сумме 61692,23 рублей, что ниже расходов прошлого года в 14,8 раз. Основная часть расходов приходится на оплату коммунальных услуг по уличному освещению- 55000,00 рублей, что выше расходов за 2013 год на 26435,39 рублей. Это связано с увеличением количества фонарей уличного освещения. Расходы на оплату работ, услуг в рамках благоустройства в 2014 году составили 6692,23 рублей (ремонт уличного освещения, приобретение дорожных знаков).

Культура, кинематография

По данному разделу были отражены расходы на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетными учреждениями культуры: МБУК «ППДК» и МБУК «Перелазский КДИЦ». Объем расходов в бюджете поселения составляет по плану - 39432,49 рублей и 1026584,76 рублей соответственно при фактическом исполнении на 100 процентов.

На финансовое обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 9540,00 рублей или 100,0 процентов.

Расходы по данному разделу были исполнены на 100,0 процентов в сумме 1075557,25 рублей.

Социальная политика

По разделу предусмотрены расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления в сумме 42582,99 рублей и исполнены на 100 процентов к уточнённому плану.

Ведущий специалист: Е.К.Лапоух


Возврат к списку