Решение от 28.04.2015 года №3-36 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014 год"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН
ПЕРЕЛАЗСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2015 №3-36
с.Перелазы
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Перелазского сельского
поселения Красногорского муниципального
района за 2014 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014 год по доходам в сумме 3457189,06 рублей, по расходам в сумме 3497563,10 рублей с превышением расходов над доходами в сумме 40374,04 рублей и следующими показателями;
2. Утвердить доходы бюджета поселения за 2014 год по кодам классификации доходов согласно приложению №1;
3. Утвердить доходы бюджета поселения за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению №2;
4. Утвердить расходы бюджета поселения по ведомственной структуре за 2014 год согласно приложению №3;
5. Утвердить расходы бюджета поселения за 2014 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению №4;
6. Утвердить расходы бюджета поселения за 2014 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов за 2014 год согласно приложению №5;
7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2014 год согласно приложению № 6;
8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников, операций сектора государственного управления, относящегося к источникам финансирования дефицита согласно приложению № 7;
9. Настоящее решение обнародовать в средствах массовой информации.
Глава Перелазского сельского поселения: В.М.Левицкий
|
Приложение 1 к Решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014г" №3-36 от 28.04.2015г. |
| |
|
|
|
|
Доходы бюджета Перелазского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджета за 2014год |
| ||
|
|
(рубль) |
|
КБК |
Наименование доходов |
Кассовое исполнение за 2014год |
|
| |||
1 |
2 |
3 |
|
000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1225550,06 |
|
182 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
256938,13 |
|
182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
256938,13 |
|
182 1 01 02010 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
255214,78 |
|
182 101 2030 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федеорации |
1723,35 |
|
100 103 0000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
939435,28 |
|
100 103 0223 00 1000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
354559,00 |
|
100 103 0224 00 1000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на маторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
7986,42 |
|
100 103 0225 00 1000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
607400,54 |
|
100 103 0226 00 1000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на перегонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
-30510,68 |
|
182 106 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
9656,19 |
|
182 106 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
912,79 |
|
182 106 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения |
912,79 |
|
182 106 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
8743,40 |
|
182 106 06010 00 0000 110 |
Земельный налог взимаемый по ставкам ,установленной в соответствии с под пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
4361,43 |
|
182 106 06013 10 0000 110 |
Земельный налог взимаемый по ставкам ,установленным в соответствии с под пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений |
4361,43 |
|
182 106 06020 00 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
4381,97 |
|
182 106 06023 10 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения , расположенным в границах поселений |
4381,97 |
|
006 108 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
8600,00 |
|
006 108 04000 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
8600,00 |
|
006 108 04020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
8600,00 |
|
008 1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
1920,46 |
|
008 111 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1920,46 |
|
008 111 05013 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1920,46 |
|
008 111 05013 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1920,46 |
|
006 117 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
9000,00 |
|
006 117 14000 00 0000 180 |
Средства самооблажения граждан |
9000,00 |
|
006 117 14030 10 0000 180 |
Средства самооблажения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений |
9000,00 |
|
006 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2231639,00 |
|
006 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов |
1833639,00 |
|
006 2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований |
1771590,00 |
|
006 2 02 01001 00 0000 151 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
481000,00 |
|
006 2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
481000,00 |
|
006 2 02 01003 00 0000 151 |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
1290590,00 |
|
006 2 02 01003 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
1290590,00 |
|
006 202 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
62049,00 |
|
006202 03015 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
52509,00 |
|
006 202 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
52509,00 |
|
006 202 03024 00 0000 151 |
Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
9540,00 |
|
006 202 03024 10 0000 151 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передоваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
9540,00 |
|
006 207 000000 00 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления |
398000,00 |
|
006 207 05000 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
398000,00 |
|
006 207 05030 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
398000,00 |
|
ИТОГО |
3457189,06 |
|
|
Приложение 2 к Решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014г" №3-36 от 28.04.2015г. |
| |
|
|
|
|
Доходы бюджета Перелазского сельского поселения за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов |
| ||
|
|
(рубль) |
|
КБК |
Наименование доходов |
Кассовое исполнение за 2014год |
|
| |||
1 |
2 |
3 |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1225550,06 |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
256938,13 |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
256938,13 |
|
1 01 02010 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
255214,78 |
|
1 01 2030 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федеорации |
1723,35 |
|
1 03 0000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
939435,28 |
|
1 03 0223 00 1000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
354559,00 |
|
103 0224 00 1000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на маторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
7986,42 |
|
1 03 0225 00 1000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
607400,54 |
|
1 03 0226 00 1000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на перегонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
-30510,68 |
|
1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
9656,19 |
|
1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
912,79 |
|
1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения |
912,79 |
|
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
8743,40 |
|
1 06 06010 00 0000 110 |
Земельный налог взимаемый по ставкам ,установленной в соответствии с под пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
4361,43 |
|
1 06 06013 10 0000 110 |
Земельный налог взимаемый по ставкам ,установленным в соответствии с под пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений |
4361,43 |
|
1 06 06020 00 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
4381,97 |
|
1 06 06023 10 0000 110 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения , расположенным в границах поселений |
4381,97 |
|
1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
8600,00 |
|
1 08 04000 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
8600,00 |
|
1 08 04020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
8600,00 |
|
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
1920,46 |
|
1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
1920,46 |
|
1 11 05013 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1920,46 |
|
1 11 05013 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1920,46 |
|
1 17 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
9000,00 |
|
1 17 14000 00 0000 180 |
Средства самооблажения граждан |
9000,00 |
|
1 17 14030 10 0000 180 |
Средства самооблажения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений |
9000,00 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2231639,00 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов |
1833639,00 |
|
2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований |
1771590,00 |
|
2 02 01001 00 0000 151 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
481000,00 |
|
2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
481000,00 |
|
2 02 01003 00 0000 151 |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
1290590,00 |
|
2 02 01003 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
1290590,00 |
|
202 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
62049,00 |
|
2 02 03015 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
52509,00 |
|
202 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
52509,00 |
|
2 02 03024 00 0000 151 |
Субвенции местным бюджетам на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
9540,00 |
|
2 02 03024 10 0000 151 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передоваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
9540,00 |
|
2 07 000000 00 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления |
398000,00 |
|
2 07 05000 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
398000,00 |
|
2 07 05030 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
398000,00 |
|
ИТОГО |
3457189,06 |
|
|
|
|
Приложение 3 к Решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014г" №3-36 от 28.04.2015г. | ||
|
|
|
| ||
Расходы бюджета Перелазского сельского поселения по ведомственной структуре за 2014 год | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(рубль) |
Наименование показателя |
Ведомство |
Раздел,подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Кассовое исполнение за 2014г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Перелазская сельская администрация Красногорского района Брянской области |
006 |
|
|
|
3497563,10 |
Общегосударственные вопросы |
006 |
0100 |
|
|
1364107,81 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа муниципального образования |
006 |
0102 |
|
|
370582,57 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
006 |
0102 |
002 00 00 |
|
370582,57 |
Глава муниципального образования |
006 |
0102 |
002 03 00 |
|
370582,57 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
006 |
0102 |
002 03 00 |
100 |
370582,57 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
006 |
0102 |
002 03 00 |
120 |
370582,57 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
006 |
0104 |
|
|
955785,24 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
006 |
0104 |
002 00 00 |
|
955785,24 |
Центральный аппарат |
006 |
0104 |
002 04 00 |
|
955785,24 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
006 |
0104 |
002 04 00 |
100 |
755598,64 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
006 |
0104 |
002 04 00 |
120 |
755598,64 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0104 |
002 04 00 |
200 |
197857,60 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0104 |
002 04 00 |
240 |
197857,60 |
Иные бюджетные ассигнования |
006 |
0104 |
002 04 00 |
800 |
2329,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
006 |
0104 |
002 04 00 |
851 |
1810,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
006 |
0104 |
002 04 00 |
852 |
519,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
006 |
0106 |
|
|
20000,00 |
Иных межбюджетные трансферты муниципальному району на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля |
006 |
0106 |
521 06 31 |
|
20000,00 |
Межбюджетные трасферты |
006 |
0106 |
521 06 31 |
500 |
20000,00 |
Иные межбюджетные трасферты |
006 |
0106 |
521 06 31 |
540 |
20000,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
006 |
0107 |
|
|
17740,00 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
006 |
0107 |
020 00 02 |
|
17740,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
006 |
0107 |
020 00 02 |
800 |
17740,00 |
Специальные расходы |
006 |
0107 |
020 00 02 |
880 |
17740,00 |
Национальная оборона |
006 |
0200 |
|
|
52509,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
006 |
0203 |
|
|
52509,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммых расходов Федеральных органов исполнительной власти |
006 |
0203 |
090 51 18 |
|
52509,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
006 |
0203 |
090 51 18 |
100 |
44920,00 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
006 |
0203 |
090 51 18 |
120 |
44920,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0203 |
090 51 18 |
200 |
7589,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0203 |
090 51 18 |
240 |
7589,00 |
Национальная экономика |
006 |
0400 |
|
|
901113,82 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
006 |
0409 |
|
|
901113,82 |
Содержание и управление дорожным хозяйством |
006 |
0409 |
315 01 00 |
|
901113,82 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |
006 |
0409 |
315 01 11 |
|
901113,82 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0409 |
315 01 11 |
200 |
901113,82 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0409 |
315 01 11 |
240 |
901113,82 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
006 |
0500 |
|
|
61692,23 |
Благоустройство |
006 |
0503 |
|
|
61692,23 |
Благоустройство |
006 |
0503 |
600 00 00 |
|
61692,23 |
Уличное освещение |
006 |
0503 |
600 01 00 |
|
57972,23 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0503 |
600 01 00 |
200 |
57972,23 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0503 |
600 01 00 |
240 |
57972,23 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
006 |
0503 |
600 05 00 |
|
3720,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0503 |
600 05 00 |
200 |
3720,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0503 |
600 05 00 |
240 |
3720,00 |
Культура, кинематография |
006 |
0800 |
|
|
1075557,25 |
Культура |
006 |
0801 |
|
|
1075557,25 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
006 |
0801 |
090 14 00 |
|
9540,00 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территориях Брянской области |
006 |
0801 |
090 14 21 |
|
9540,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
006 |
0801 |
090 14 21 |
611 |
9540,00 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
006 |
0801 |
440 00 00 |
|
39432,49 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
006 |
0801 |
440 99 00 |
|
39432,49 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
006 |
0801 |
440 99 00 |
600 |
39432,49 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
006 |
0801 |
440 99 00 |
611 |
39432,49 |
Деятельность культурно-досуговых информационных центров |
006 |
0801 |
445 00 00 |
|
1026584,76 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
006 |
0801 |
445 00 00 |
600 |
1026584,76 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
006 |
0801 |
445 00 00 |
611 |
1026584,76 |
Социальная политика |
006 |
1000 |
|
|
42582,99 |
Пенсионное обеспечение |
006 |
1001 |
|
|
42582,99 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
006 |
1001 |
4910100 |
|
42582,99 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
006 |
1001 |
4910100 |
300 |
42582,99 |
Социальные выплаты |
006 |
1001 |
4910100 |
312 |
42582,99 |
|
Приложение 4 к Решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014г" №3-36 от 28.04.2015г. |
| |
|
|
|
|
Расходы бюджета Перелазского сельского поселения по разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 2014 год |
| ||
|
|
(рубль) |
|
Наименование |
Рз,ПР |
Кассовое исполнение за 2014 год |
|
| |||
| |||
1 |
2 |
3 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
1364107,81 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
0102 |
370582,57 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
955785,24 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
20000,00 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0107 |
17740,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
0200 |
52509,00 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
52509,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0400 |
901113,82 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
901113,82 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0500 |
61692,23 |
|
Благоустройство |
0503 |
61692,23 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
0800 |
1075557,25 |
|
Культура |
0801 |
1075557,25 |
|
Социальная политика |
1000 |
42582,99 |
|
Пенсионное обеспечение |
1001 |
42582,99 |
|
Итого |
3497563,10 |
|
|
|
Приложение 5 к Решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014г" №3-36 от 28.04.2015г. | ||
|
|
| ||
Расходы бюджета Перелазского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 2014 год | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(рубль) |
Наименование показателя |
Раздел,подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Кассовое исполнение за 2014г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Общегосударственные вопросы |
0100 |
|
|
1364107,81 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа муниципального образования |
0102 |
|
|
370582,57 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0102 |
002 00 00 |
|
370582,57 |
Глава муниципального образования |
0102 |
002 03 00 |
|
370582,57 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
0102 |
002 03 00 |
100 |
370582,57 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
0102 |
002 03 00 |
120 |
370582,57 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
|
|
955785,24 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0104 |
002 00 00 |
|
955785,24 |
Центральный аппарат |
0104 |
002 04 00 |
|
955785,24 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
0104 |
002 04 00 |
100 |
755598,64 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
0104 |
002 04 00 |
120 |
755598,64 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0104 |
002 04 00 |
200 |
197857,60 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0104 |
002 04 00 |
240 |
197857,60 |
Иные бюджетные ассигнования |
0104 |
002 04 00 |
800 |
2329,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0104 |
002 04 00 |
851 |
1810,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
0104 |
002 04 00 |
852 |
519,00 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
|
|
20000,00 |
Иных межбюджетные трансферты муниципальному району на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля |
0106 |
521 06 31 |
|
20000,00 |
Межбюджетные трасферты |
0106 |
521 06 31 |
500 |
20000,00 |
Иные межбюджетные трасферты |
0106 |
521 06 31 |
540 |
20000,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0107 |
|
|
17740,00 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
0107 |
020 00 02 |
|
17740,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
0107 |
020 00 02 |
800 |
17740,00 |
Специальные расходы |
0107 |
020 00 02 |
880 |
17740,00 |
Национальная оборона |
0200 |
|
|
52509,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
|
|
52509,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммых расходов Федеральных органов исполнительной власти |
0203 |
090 51 18 |
|
52509,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
0203 |
090 51 18 |
100 |
44920,00 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
0203 |
090 51 18 |
120 |
44920,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0203 |
090 51 18 |
200 |
7589,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0203 |
090 51 18 |
240 |
7589,00 |
Национальная экономика |
0400 |
|
|
901113,82 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
|
|
901113,82 |
Содержание и управление дорожным хозяйством |
0409 |
315 01 00 |
|
901113,82 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |
0409 |
315 01 11 |
|
901113,82 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0409 |
315 01 11 |
200 |
901113,82 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0409 |
315 01 11 |
240 |
901113,82 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
|
|
61692,23 |
Благоустройство |
0503 |
|
|
61692,23 |
Благоустройство |
0503 |
600 00 00 |
|
61692,23 |
Уличное освещение |
0503 |
600 01 00 |
|
57972,23 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0503 |
600 01 00 |
200 |
57972,23 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0503 |
600 01 00 |
240 |
57972,23 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
0503 |
600 05 00 |
|
3720,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0503 |
600 05 00 |
200 |
3720,00 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0503 |
600 05 00 |
240 |
3720,00 |
Культура, кинематография |
0800 |
|
|
1075557,25 |
Культура |
0801 |
|
|
1075557,25 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
0801 |
090 14 00 |
|
9540,00 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территориях Брянской области |
0801 |
090 14 21 |
|
9540,00 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
0801 |
090 14 21 |
611 |
9540,00 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
0801 |
440 00 00 |
|
39432,49 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 |
440 99 00 |
|
39432,49 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
440 99 00 |
600 |
39432,49 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
0801 |
440 99 00 |
611 |
39432,49 |
Деятельность культурно-досуговых информационных центров |
0801 |
445 00 00 |
|
1026584,76 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
445 00 00 |
600 |
1026584,76 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
0801 |
445 00 00 |
611 |
1026584,76 |
Социальная политика |
1000 |
|
|
42582,99 |
Пенсионное обеспечение |
1001 |
|
|
42582,99 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
1001 |
4910100 |
|
42582,99 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1001 |
4910100 |
300 |
42582,99 |
Социальные выплаты |
1001 |
4910100 |
312 |
42582,99 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
3497563,10 |
|
|
|
|
Приложение 6 к Решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014г" №3-36 от 28.04.2015г. |
Источники финансирования дефицита бюджета Перелазского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников, операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов за 2014 год | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(рубль) |
|
Документ, учреждение |
Кассовое исполнение за 2014 год | ||
1 |
2 |
3 | ||
0105000000 |
0000 |
000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
40374,04 |
0105000000 |
0000 |
500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-3457189,06 |
0105000000 |
0000 |
600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
3497563,10 |
0105020000 |
0000 |
500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-3457189,06 |
0105020100 |
0000 |
510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-3457189,06 |
0105020110 |
0000 |
510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
-3457189,06 |
0105020000 |
0000 |
600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
3497563,10 |
0105020100 |
0000 |
610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
3497563,10 |
0105020110 |
0000 |
610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
3497563,10 |
0105020000 |
0000 |
000 |
Изменение прочих остатков средств бюджетов |
40374,04 |
Итого источников финансирования дефицита |
40374,04 |
|
|
|
|
|
Приложение 7 к Решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Перелазского сельского поселения Красногорского муниципального района за 2014г" №3-36 от 28.04.2015г. |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Перелазского сельского поселения за 2014 год | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(рубль) |
|
Документ |
Кассовые исполнение за 2014 год | |||
|
1 |
|
|
2 |
3 |
006 |
0105000000 |
0000 |
000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
40374,04 |
006 |
0105000000 |
0000 |
500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
-3457189,06 |
006 |
0105000000 |
0000 |
600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
3497563,10 |
006 |
0105020000 |
0000 |
500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-3457189,06 |
006 |
0105020100 |
0000 |
510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-3457189,06 |
006 |
0105020110 |
0000 |
510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
-3457189,06 |
006 |
0105020000 |
0000 |
600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
3497563,10 |
006 |
0105020100 |
0000 |
610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
3497563,10 |
006 |
0105020110 |
0000 |
610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
3497563,10 |
006 |
0105020000 |
0000 |
000 |
Изменение прочих остатков средств бюджетов |
40374,04 |
Итого источников внутреннего финансирования дефицита |
40374,04 |
Отчет об исполнении доходов, предусмотренных приложением 1 к решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Перелазского сельского поселения за 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" " Прогнозируемые доходы бюджета Перелазского сельского поселения" за 2014 год |
| |||||
|
|
|
|
(рубль) |
| |
КБК |
Наименование доходов |
Утверждено на 2014 год |
Уточненные начначения на 2014год |
Кассовое исполнение за 2014год |
Процентное исполнение |
|
| ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1361970,00 |
1223600,00 |
1225550,06 |
100,2 |
|
1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
193700,00 |
254400,00 |
256938,13 |
101,0 |
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
193700,00 |
254400,00 |
256938,13 |
101,0 |
|
1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
193700,00 |
252700,00 |
255214,78 |
101,0 |
|
1 01 02030 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россиийской Федерации |
0,00 |
1700,00 |
1723,35 |
101,4 |
|
1 03 0000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
1147270,00 |
940000,00 |
939435,28 |
99,9 |
|
1 03 0223 00 1000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
485296,00 |
324000,00 |
354559,00 |
109,4 |
|
1 03 0224 00 1000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на маторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
8528,00 |
8000,00 |
7986,42 |
99,8 |
|
1 03 0225 00 1000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
625459,00 |
608000,00 |
607400,54 |
99,9 |
|
1 03 0226 00 1000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на перегонный бензин, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
27987,00 |
0,00 |
-30510,68 |
0,0 |
|
1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
1 05 03010 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
3000,00 |
9600,00 |
9656,19 |
100,6 |
|
1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
0,00 |
1000,00 |
912,79 |
91,3 |
|
1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения |
0,00 |
1000,00 |
912,79 |
91,3 |
|
1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
3000,00 |
8600,00 |
8743,40 |
101,7 |
|
1 06 06010 00 0000 110 |
Земельный налог взимаемый по ставкам, установленной в соответствии с под пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
1000,00 |
4300,00 |
4361,43 |
101,4 |
|
1 06 06013 10 0000 110 |
Земельный налог взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах поселений |
1000,00 |
4300,00 |
4361,43 |
101,4 |
|
1 06 06020 00 0000 110 |
Земельный налог взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ |
2000,00 |
4300,00 |
4381,97 |
101,9 |
|
1 06 06023 10 0000 110 |
Земельный налог взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения , расположенным в границах поселений |
2000,00 |
4300,00 |
4381,97 |
101,9 |
|
1 08 00000 00 0000 000 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
3000,00 |
8600,00 |
8600,00 |
100,0 |
|
1 08 04000 01 0000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
3000,00 |
8600,00 |
8600,00 |
100,0 |
|
1 08 04020 01 1000 110 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
3000,00 |
8600,00 |
8600,00 |
100,0 |
|
1 11 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
3000,00 |
2000,00 |
1920,46 |
96,0 |
|
111 05000 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключениемимущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
3000,00 |
2000,00 |
1920,46 |
96,0 |
|
111 05013 00 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
3000,00 |
2000,00 |
1920,46 |
96,0 |
|
111 05013 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
3000,00 |
2000,00 |
1920,46 |
96,0 |
|
117 00000 00 0000 000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
9000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
100,0 |
|
117 14000 00 0000 180 |
Средства самооблажения граждан |
9000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
100,0 |
|
117 14030 10 0000 180 |
Средства самооблажения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений |
9000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
100,0 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1448229,00 |
2231639,00 |
2231639,00 |
100,0 |
|
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1448229,00 |
1833639,00 |
1833639,00 |
100,0 |
|
2 02 01000 00 0000 151 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
1383000,00 |
1771590,00 |
1771590,00 |
100,0 |
|
2 02 01001 00 0000 151 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
481000,00 |
481000,00 |
481000,00 |
100,0 |
|
2 02 01001 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
481000,00 |
481000,00 |
481000,00 |
100,0 |
|
2 02 01003 00 0000 151 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
902000,00 |
1290590,00 |
1290590,00 |
100,0 |
|
2 02 01003 10 0000 151 |
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
902000,00 |
1290590,00 |
1290590,00 |
100,0 |
|
2 02 03000 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
65229,00 |
62049,00 |
62049,00 |
100,0 |
|
2 02 03015 00 0000 151 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
52509,00 |
52509,00 |
52509,00 |
100,0 |
|
2 02 03015 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
52509,00 |
52509,00 |
52509,00 |
100,0 |
|
2 02 03024 00 0000 151 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передоваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
12720,00 |
9540,00 |
9540,00 |
100,0 |
|
2 02 03024 10 0000 151 |
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передоваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
12720,00 |
9540,00 |
9540,00 |
100,0 |
|
2 07 00000 00 0000 000 |
Прочие безвозмездные поступления |
0,00 |
398000,00 |
398000,00 |
100,00 |
|
2 07 05000 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
0,00 |
398000,00 |
398000,00 |
100,0 |
|
2 07 05030 10 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
0,00 |
398000,00 |
398000,00 |
100,0 |
|
ИТОГО |
2810199,00 |
3455239,00 |
3457189,06 |
100,1 |
|
Отчет об исполнении расходов, предусмотренных приложением 5 к решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Перелазского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" "Распределение бюджетных асигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 год" | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
(рубль) |
Наименование показателя |
Раздел,подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Утверждено |
Уточненная бюджетная роспись на 2014год |
Кассовое исполнение за 2014г. |
Процентное исполнение |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Общегосударственные вопросы |
0100 |
|
|
659700,00 |
1366409,75 |
1364107,81 |
99,8 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа муниципального образования |
0102 |
|
|
250000,00 |
370605,00 |
370582,57 |
100,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0102 |
002 00 00 |
|
250000,00 |
370605,00 |
370582,57 |
100,0 |
Глава муниципального образования |
0102 |
002 03 00 |
|
250000,00 |
370605,00 |
370582,57 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
0102 |
002 03 00 |
100 |
250000,00 |
370605,00 |
370582,57 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
0102 |
002 03 00 |
120 |
250000,00 |
370605,00 |
370582,57 |
100,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
|
|
388700,00 |
958064,75 |
955785,24 |
99,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0104 |
002 00 00 |
|
388700,00 |
958064,75 |
955785,24 |
99,8 |
Центральный аппарат |
0104 |
002 04 00 |
|
388700,00 |
958064,75 |
955785,24 |
99,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
0104 |
002 04 00 |
100 |
311700,00 |
757202,25 |
755598,64 |
99,8 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
0104 |
002 04 00 |
120 |
311700,00 |
757202,25 |
755598,64 |
99,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0104 |
002 04 00 |
200 |
75000,00 |
198532,50 |
197857,60 |
99,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0104 |
002 04 00 |
240 |
75000,00 |
198532,50 |
197857,60 |
99,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
0104 |
002 04 00 |
800 |
2000,00 |
2330,00 |
2329,00 |
100,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
0104 |
002 04 00 |
851 |
1500,00 |
1810,00 |
1810,00 |
100,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
0104 |
002 04 00 |
852 |
500,00 |
520,00 |
519,00 |
99,8 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
|
|
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
100,0 |
Иных межбюджетные трансферты муниципальному району на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля |
0106 |
521 06 31 |
|
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0106 |
521 06 31 |
200 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0106 |
521 06 31 |
240 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
100,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
0107 |
|
|
0,00 |
17740,00 |
17740,00 |
100,0 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
0107 |
020 00 02 |
|
0,00 |
17740,00 |
17740,00 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0107 |
020 00 02 |
800 |
0,00 |
17740,00 |
17740,00 |
100,0 |
Специальные расходы |
0107 |
020 00 02 |
880 |
0,00 |
17740,00 |
17740,00 |
100,0 |
Резервные фонды |
0111 |
|
|
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Резервные фонды |
0111 |
070 00 00 |
|
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Резервные фонды местных администраций |
0111 |
070 05 00 |
|
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0111 |
070 05 00 |
800 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Резервные средства |
0111 |
070 05 00 |
870 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Национальная оборона |
0200 |
|
|
52509,00 |
52509,00 |
52509,00 |
100,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
|
|
52509,00 |
52509,00 |
52509,00 |
100,0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммых расходов Федеральных органов исполнительной власти |
0203 |
090 51 18 |
|
52509,00 |
52509,00 |
52509,00 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
0203 |
090 51 18 |
100 |
44920,00 |
44920,00 |
44920,00 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
0203 |
090 51 18 |
120 |
44920,00 |
44920,00 |
44920,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0203 |
090 51 18 |
200 |
7589,00 |
7589,00 |
7589,00 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0203 |
090 51 18 |
240 |
7589,00 |
7589,00 |
7589,00 |
100,0 |
Национльная экономика |
0400 |
|
|
1147270,00 |
940000,00 |
901113,82 |
95,9 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
|
|
1147270,00 |
940000,00 |
901113,82 |
95,9 |
Содержание и управление дорожным хозяйством |
0409 |
315 01 00 |
|
1147270,00 |
940000,00 |
901113,82 |
95,9 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |
0409 |
315 01 11 |
|
1147270,00 |
940000,00 |
901113,82 |
95,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0409 |
315 01 11 |
200 |
1147270,00 |
940000,00 |
901113,82 |
95,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0409 |
315 01 11 |
240 |
1147270,00 |
940000,00 |
901113,82 |
95,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
|
|
50000,00 |
61720,00 |
61692,23 |
100,0 |
Благоустройство |
0503 |
|
|
50000,00 |
61720,00 |
61692,23 |
100,0 |
Благоустройство |
0503 |
600 00 00 |
|
50000,00 |
61720,00 |
61692,23 |
100,0 |
Уличное освещение |
0503 |
600 01 00 |
|
20000,00 |
58000,00 |
57972,23 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0503 |
600 01 00 |
200 |
20000,00 |
58000,00 |
57972,23 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0503 |
600 01 00 |
240 |
20000,00 |
58000,00 |
57972,23 |
100,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
0503 |
600 05 00 |
|
30000,00 |
3720,00 |
3720,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0503 |
600 05 00 |
200 |
30000,00 |
3720,00 |
3720,00 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0503 |
600 05 00 |
240 |
30000,00 |
3720,00 |
3720,00 |
100,0 |
Культура, кинематография |
0800 |
|
|
857720,00 |
1075557,25 |
1075557,25 |
100,0 |
Культура |
0801 |
|
|
852720,00 |
1075557,25 |
1075557,25 |
100,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
0801 |
090 14 00 |
|
12720,00 |
9540,00 |
9540,00 |
100,0 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территориях Брянской области |
0801 |
090 14 21 |
|
12720,00 |
9540,00 |
9540,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
090 14 21 |
600 |
12720,00 |
9540,00 |
9540,00 |
100,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
0801 |
090 14 21 |
611 |
12720,00 |
9540,00 |
9540,00 |
100,0 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
0801 |
440 00 00 |
|
670000,00 |
39432,49 |
39432,49 |
100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 |
440 99 00 |
|
670000,00 |
39432,49 |
39432,49 |
100,0 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
440 99 00 |
600 |
670000,00 |
39432,49 |
39432,49 |
100,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
0801 |
440 99 00 |
611 |
670000,00 |
39432,49 |
39432,49 |
100,0 |
Библиотеки |
0801 |
442 00 00 |
|
170000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 |
442 99 00 |
|
170000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
442 99 00 |
600 |
170000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
0801 |
442 99 00 |
611 |
170000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Деятельность культурно-досуговых информационных центров |
0801 |
445 00 00 |
|
0,00 |
1026584,76 |
1026584,76 |
100,0 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0801 |
445 00 00 |
600 |
0,00 |
1026584,76 |
1026584,76 |
100,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
0801 |
445 00 00 |
611 |
0,00 |
1026584,76 |
1026584,76 |
100,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
|
|
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
0804 |
795 00 00 |
|
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Красногорском районе Брянской области на 2010-2014 годы и целевые установки на период до 2020 года |
0804 |
795 11 00 |
|
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0804 |
795 11 00 |
600 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
0804 |
795 11 00 |
612 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальная политика |
1000 |
|
|
43000,00 |
42582,99 |
42582,99 |
100,0 |
Пенсионное обеспечение |
1001 |
|
|
43000,00 |
42582,99 |
42582,99 |
100,0 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
1001 |
4910100 |
|
43000,00 |
42582,99 |
42582,99 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1001 |
4910100 |
300 |
43000,00 |
42582,99 |
42582,99 |
100,0 |
Социальные выплаты |
1001 |
4910100 |
312 |
43000,00 |
42582,99 |
42582,99 |
100,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
2810199,00 |
3538778,99 |
3497563,10 |
98,8 |
Отчет об исполнении расходов, предусмотренных приложением 7 к решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Перелазского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" "Ведомственная структура расходов бюджета Перелазского сельского поселения на 2014 год " | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(рубль) |
Наименование показателя |
Ведомство |
Раздел,подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
Утверждено |
Уточненная бюджетная роспись на 2014год |
Кассовое исполнение за 2014г. |
Процентное исполнение |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Перелазская сельская администрация Красногорского района Брянской области |
006 |
|
|
|
2810199,00 |
3538778,99 |
3497563,10 |
98,8 |
Общегосударственные вопросы |
006 |
0100 |
|
|
659700,00 |
1366409,75 |
1364107,81 |
99,8 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа муниципального образования |
006 |
0102 |
|
|
250000,00 |
370605,00 |
370582,57 |
100,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
006 |
0102 |
002 00 00 |
|
250000,00 |
370605,00 |
370582,57 |
100,0 |
Глава муниципального образования |
006 |
0102 |
002 03 00 |
|
250000,00 |
370605,00 |
370582,57 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
006 |
0102 |
002 03 00 |
100 |
250000,00 |
370605,00 |
370582,57 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
006 |
0102 |
002 03 00 |
120 |
250000,00 |
370605,00 |
370582,57 |
100,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
006 |
0104 |
|
|
388700,00 |
958064,75 |
955785,24 |
99,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
006 |
0104 |
002 00 00 |
|
388700,00 |
958064,75 |
955785,24 |
99,8 |
Центральный аппарат |
006 |
0104 |
002 04 00 |
|
388700,00 |
958064,75 |
955785,24 |
99,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
006 |
0104 |
002 04 00 |
100 |
311700,00 |
757202,25 |
755598,64 |
99,8 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
006 |
0104 |
002 04 00 |
120 |
311700,00 |
757202,25 |
755598,64 |
99,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0104 |
002 04 00 |
200 |
75000,00 |
198532,50 |
197857,60 |
99,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0104 |
002 04 00 |
240 |
75000,00 |
198532,50 |
197857,60 |
99,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
006 |
0104 |
002 04 00 |
800 |
2000,00 |
2330,00 |
2329,00 |
100,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
006 |
0104 |
002 04 00 |
851 |
1500,00 |
1810,00 |
1810,00 |
100,0 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей |
006 |
0104 |
002 04 00 |
852 |
500,00 |
520,00 |
519,00 |
99,8 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
0106 |
0106 |
|
|
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
100,0 |
Иных межбюджетные трансферты муниципальному району на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля |
0106 |
0106 |
521 06 31 |
|
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0106 |
0106 |
521 06 31 |
200 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
0106 |
0106 |
521 06 31 |
240 |
20000,00 |
20000,00 |
20000,00 |
100,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
006 |
0107 |
|
|
0,00 |
17740,00 |
17740,00 |
100,0 |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования |
006 |
0107 |
020 00 02 |
|
0,00 |
17740,00 |
17740,00 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
006 |
0107 |
020 00 02 |
800 |
0,00 |
17740,00 |
17740,00 |
100,0 |
Специальные расходы |
006 |
0107 |
020 00 02 |
880 |
0,00 |
17740,00 |
17740,00 |
100,0 |
Резервные фонды |
006 |
0111 |
|
|
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Резервные фонды |
006 |
0111 |
070 00 00 |
|
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Резервные фонды местных администраций |
006 |
0111 |
070 05 00 |
|
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
006 |
0111 |
070 05 00 |
800 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Резервные средства |
006 |
0111 |
070 05 00 |
870 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Национальная оборона |
006 |
0200 |
|
|
52509,00 |
52509,00 |
52509,00 |
100,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
006 |
0203 |
|
|
52509,00 |
52509,00 |
52509,00 |
100,0 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в рамках непрограммых расходов Федеральных органов исполнительной власти |
006 |
0203 |
090 51 18 |
|
52509,00 |
52509,00 |
52509,00 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями |
006 |
0203 |
090 51 18 |
100 |
44920,00 |
44920,00 |
44920,00 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов |
006 |
0203 |
090 51 18 |
120 |
44920,00 |
44920,00 |
44920,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0203 |
090 51 18 |
200 |
7589,00 |
7589,00 |
7589,00 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0203 |
090 51 18 |
240 |
7589,00 |
7589,00 |
7589,00 |
100,0 |
Национльная экономика |
006 |
0400 |
|
|
1147270,00 |
940000,00 |
901113,82 |
95,9 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
006 |
0409 |
|
|
1147270,00 |
940000,00 |
901113,82 |
95,9 |
Содержание и управление дорожным хозяйством |
006 |
0409 |
315 01 00 |
|
1147270,00 |
940000,00 |
901113,82 |
95,9 |
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета |
006 |
0409 |
315 01 11 |
|
1147270,00 |
940000,00 |
901113,82 |
95,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0409 |
315 01 11 |
200 |
1147270,00 |
940000,00 |
901113,82 |
95,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0409 |
315 01 11 |
240 |
1147270,00 |
940000,00 |
901113,82 |
95,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
006 |
0500 |
|
|
50000,00 |
61720,00 |
61692,23 |
100,0 |
Благоустройство |
006 |
0503 |
|
|
50000,00 |
61720,00 |
61692,23 |
100,0 |
Благоустройство |
006 |
0503 |
600 00 00 |
|
50000,00 |
61720,00 |
61692,23 |
100,0 |
Уличное освещение |
006 |
0503 |
600 01 00 |
|
20000,00 |
58000,00 |
57972,23 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0503 |
600 01 00 |
200 |
20000,00 |
58000,00 |
57972,23 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0503 |
600 01 00 |
240 |
20000,00 |
58000,00 |
57972,23 |
100,0 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
006 |
0503 |
600 05 00 |
|
30000,00 |
3720,00 |
3720,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0503 |
600 05 00 |
200 |
30000,00 |
3720,00 |
3720,00 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
006 |
0503 |
600 05 00 |
240 |
30000,00 |
3720,00 |
3720,00 |
100,0 |
Культура, кинематография |
006 |
0800 |
|
|
857720,00 |
1075557,25 |
1075557,25 |
100,0 |
Культура |
006 |
0801 |
|
|
852720,00 |
1075557,25 |
1075557,25 |
100,0 |
Расходные обязательства, выполнение которых осуществляется в том числе за счет межбюджетных субсидий и субвенций из областного бюджета |
|
0801 |
090 14 00 |
|
12720,00 |
9540,00 |
9540,00 |
100,0 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности или поселках городского типа на территориях Брянской области |
|
0801 |
090 14 21 |
|
12720,00 |
9540,00 |
9540,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
0801 |
090 14 21 |
600 |
12720,00 |
9540,00 |
9540,00 |
100,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
0801 |
090 14 21 |
611 |
12720,00 |
9540,00 |
9540,00 |
100,0 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии |
006 |
0801 |
440 00 00 |
|
670000,00 |
39432,49 |
39432,49 |
100,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
006 |
0801 |
440 99 00 |
|
670000,00 |
39432,49 |
39432,49 |
100,0 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
006 |
0801 |
440 99 00 |
600 |
670000,00 |
39432,49 |
39432,49 |
100,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
006 |
0801 |
440 99 00 |
611 |
670000,00 |
39432,49 |
39432,49 |
100,0 |
Библиотеки |
|
0801 |
442 00 00 |
|
170000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
|
0801 |
442 99 00 |
|
170000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
|
0801 |
442 99 00 |
600 |
170000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|
0801 |
442 99 00 |
611 |
170000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Деятельность культурно-досуговых информационных центров |
006 |
0801 |
445 00 00 |
|
0,00 |
1026584,76 |
1026584,76 |
100,0 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
006 |
0801 |
445 00 00 |
600 |
0,00 |
1026584,76 |
1026584,76 |
100,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
006 |
0801 |
445 00 00 |
611 |
0,00 |
1026584,76 |
1026584,76 |
100,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
006 |
0804 |
|
|
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Целевые программы муниципальных образований |
006 |
0804 |
795 00 00 |
|
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Долгосрочная целевая программа энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Красногорском районе Брянской области на 2010-2014 годы и целевые установки на период до 2020 года |
|
0804 |
795 11 00 |
|
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
004 |
0804 |
795 11 00 |
600 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
|
0804 |
795 11 00 |
612 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальная политика |
006 |
1000 |
|
|
43000,00 |
42582,99 |
42582,99 |
100,0 |
Пенсионное обеспечение |
006 |
1001 |
|
|
43000,00 |
42582,99 |
42582,99 |
100,0 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |
006 |
1001 |
4910100 |
|
43000,00 |
42582,99 |
42582,99 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
006 |
1001 |
4910100 |
300 |
43000,00 |
42582,99 |
42582,99 |
100,0 |
Социальные выплаты |
006 |
1001 |
4910100 |
312 |
43000,00 |
42582,99 |
42582,99 |
100,0 |
Отчет об исполнении приложения 12 к решению Перелазского сельского поселения Совета народных депутатов "О бюджете Перелазского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Перелазского сельского поселения на 2014 год" |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(рубль) |
|
Документ |
Утверждено |
Плановые назначения на 2014 год |
Кассовое исполнение за 2014 год |
Процентное исполнение | |||
|
1 |
|
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
006 |
0105000000 |
0000 |
000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
0,00 |
83539,99 |
43165,95 |
0,5 |
006 |
0105000000 |
0000 |
500 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
0,00 |
0,00 |
-40374,04 |
0,0 |
006 |
0105000000 |
0000 |
600 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
0,00 |
83539,99 |
83539,99 |
100,0 |
006 |
0105020000 |
0000 |
500 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
0,00 |
0,00 |
-40374,04 |
0,0 |
006 |
0105020100 |
0000 |
510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
0,00 |
0,00 |
-40374,04 |
0,0 |
006 |
0105020110 |
0000 |
510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
0,00 |
0,00 |
-40374,04 |
0,0 |
006 |
0105020000 |
0000 |
600 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
0,00 |
83539,99 |
83539,99 |
100,0 |
006 |
0105020100 |
0000 |
610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
0,00 |
83539,99 |
83539,99 |
100,0 |
006 |
0105020110 |
0000 |
610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
0,00 |
83539,99 |
83539,99 |
100,0 |
006 |
0105020000 |
0000 |
000 |
Изменение прочих остатков средств бюджетов |
0,00 |
83539,99 |
43165,95 |
0,5 |
Итого источников финансирования дефицита |
0,00 |
83539,99 |
43165,95 |
|
Отчет об исполнении расходов, предусмотренных приложением 11 к решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Перелазского сельского поселени на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" "Передача иных межбюджетных трансфертов муниципальному району на выполнение передаваемых муниципальному району полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" |
| |||
| ||||
|
|
|
(рубль) |
|
Наименование муниципального образования |
Утверждено |
Кассовое исполнение |
Процент исполнения |
|
| ||||
Красногорский муниципальный район |
20000,00 |
20000,00 |
100,00 |
|
ИТОГО: |
20000,00 |
20000,00 |
100,00 |
|
Отчет
о фактическом предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета Перелазского сельского поселения
за 2014 год
(рубль)
№ |
Наименование показателя
|
Утверждено |
Кассовое исполнение |
Процент исполнения |
1 |
Иные межбюджетные трансферты муниципальному району на выполнение передаваемых полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля
|
20000,00 |
20000,00 |
100,00 |
Отчет
о расходовании средств резервного фонда
Перелазского сельского поселения
за 2014 год
Наименование нормативно-правого акта |
Использовано |
Направление средств |
|
0,00 |
0,00 |
Итого |
0,00 |
0,00 |
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
Перелазского сельского поселения
за 2014 год
Раздел 1. Общие итоги исполнения бюджета Перелазского сельского поселения
Бюджет Перелазского сельского поселения на 2014 год принят Решением Перелазского сельского Совета народных депутатов от 26.12.2013 года № 2-133 с основными характеристиками по доходам в сумме 2810199,00 рублей и по расходам в сумме 2810199,00 рублей.
В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения на основании Решений Перелазского сельского Совета народных депутатов, в результате которых уточненный план на 01.01.2015г. по доходам бюджета составил 3455239,00 рублей и по расходам – 3538778,99 рублей с дефицитом в сумме 83539,99 рублей.
Причинами внесений изменений в бюджет послужило:
- дополнительное выделение средств из районного бюджета по дотациям, а так же поступлением прочих безвозмездных поступлений от физических лиц;
- направлением свободного остатка средств, образовавшегося на 01.01.2014 года;
- уточнением бюджетной классификации.
Фактическое исполнение доходной части бюджета за 2014 год составило 3457189,06 рублей, исполнение расходной части бюджета за 2014 год составило 3497563,10 рублей.
Дефицит бюджета составил 40374,04 рубля. Остаток на счете, образовавшийся на 01.01.2015года составляет 43165,95 рублей.
Таблица 1
Основные итоги исполнения бюджета поселения за 2012-2014 гг.
(рублей)
Наименование показателя |
Утверждено |
Уточненные назначения |
Исполнено |
Процент исполнения к уточненному плану, % |
Темп роста, % |
2012 год | |||||
Доходы |
2864200,00 |
3819330,00 |
3844834,69 |
100,7 |
131,1 |
Расходы |
2864200,00 |
3819330,00 |
3634632,52 |
95,2 |
121,4 |
Профицит (+) |
- |
- |
210202,17 |
- |
- |
2013 год | |||||
Доходы |
2979500,00 |
4000971,00 |
4018633,80 |
100,4 |
104,5 |
Расходы |
2979500,00 |
4453480,58 |
4453471,58 |
100,0 |
122,5 |
Дефицит (-) |
- |
-452509,58 |
-434837,78 |
96,1 |
- |
2014 год | |||||
Доходы |
2810199,00 |
3455239,00 |
3457189,06 |
100,1 |
86,0 |
Расходы |
2810199,00 |
3538778,99 |
3497563,10 |
98,8 |
78,5 |
Дефицит (-) |
- |
-83539,99 |
-40374,04 |
48,3 |
9,3 |
Из данных таблицы видно, что объемы, как доходов, так и расходов за 2014 год уменьшились, по сравнению с объемами, поступившими в пошлых годах.
Доходы бюджета в 2014 году ниже на 14,0 процентов, чем доходы 2013 года при кассовом исполнении на 100,1 процент. В связи с этим и расходы бюджета в 2014 году ниже на 21,5 процента, чем расходы 2013 года. Но при этом наблюдается уменьшение дефицита в 2014 году на 9,3 процента, чем в 2013 году.
Раздел 2. Анализ исполнения доходной части бюджета Перелазского сельского поселения
Показатели исполнения бюджета сельского поселения по доходам за 2014 год приведены в приложении 1 к настоящей пояснительной записке «Отчет об исполнении доходов, предусмотренных приложением 1 к решению Перелазского сельского Совета народных депутатов "О бюджете Перелазского сельского поселения за 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" Прогнозируемые доходы бюджета Перелазского сельского поселения" за 2014 год»
Таблица 2
Информация о мобилизации платежей в консолидированный бюджет области на территории Перелазского поселения за 2014 год
( рубль) (тыс. рублей)
№ |
Наименование |
2013г. |
2014г. |
Отклонение, (+/-) |
Темп роста, % |
1. |
Начислено в консолидированный бюджет области по налоговым и другим доходам, включая спецрежимы (ф. 1-НМ) |
1150714,12 |
1112755,60 |
-37958,52 |
96,7 |
2. |
Мобилизовано налогов и сборов в консолидированный бюджет области на территории поселения |
3245660,56 |
3787682,96 |
+542022,40 |
116,7 |
3. |
В том числе, в бюджет поселения, всего (бухгалтерская отчетность) |
275711,80 |
1225550,06 |
+949838,26 |
в 4,5раза |
Объем начисленных платежей в консолидированный бюджет области на территории поселения за 2014 год составил 1112755,60 рублей, что по сравнению с периодом 2013 года меньше на 37958,52 рублей. Темп роста и составил 96,7 процента.
Поступило в консолидированный бюджет области на территории поселения за 2014 год налогов и других обязательных платежей на сумму 3787682,96 рублей. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 542022,40 рублей или 16,7 процента.
Большую часть доходов составили налоги на прибыль – 2698548,46 рублей. Налоги на совокупный доход поступили в размере 246162,16 рулей. И налоги на имущество в размере 837635,84 рублей.
Исполнение доходной части бюджета поселения за 2014 год составило 3457189,06 рублей или 100,1% годового плана. Из полученных доходов собственные доходы составляют 1225550,06 рублей (35,5% в общем объеме доходов бюджета), что на 949838,26 рублей больше плановых назначений периода 2013 года.
Таблица 3
Поступление собственных доходов в бюджет в 2013 – 2014 гг.
(руб.)
Наименование доходов |
Поступило в 2013г |
2014 год |
Темп роста, % | ||
План |
Факт |
Процент исполнения | |||
Всего собственные доходы |
275711,80 |
1621600,0 |
1623550,06 |
100,2 |
в 4,5 раза |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
195526,47 |
254400,00
|
256938,13 |
101,0 |
131,4 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
0,00 |
940000,00 |
939435,28 |
99,9 |
0,0 |
Налог на имущество |
6286,13 |
9600,00 |
9656,19 |
100,6 |
153,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Налог на имущество физ.лиц |
229,31 |
1000,00 |
912,79 |
91,3 |
в 4 раза |
Земельный налог |
6056,82 |
8600,00 |
8743,40 |
101,7 |
144,4 |
Государственная пошлина |
5800,00 |
8600,00 |
8600,00 |
100,0 |
148,3 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
8662,28
|
2000,00
|
1920,46
|
96,0
|
22,2
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
436,92 |
0,00 |
0,00 |
-
|
- |
Прочие неналоговые доходы |
9000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
100,0 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства самообложения граждан |
9000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
100,0 |
100,0 |
Прочие безвозмездные поступления |
50000,00 |
398000,00 |
398000,00 |
100,0 |
в 8 раз
|
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что собственные доходы поселения в 2014 году выросли в 4,5 раза. Это объясняется тем, что с 2014 года в бюджеты поселений начали поступать налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ. Средства от данного налога в бюджете Перелазского сельского поселения являются основным доходным источником за 2014 год (939435,28 рублей или 99,9 процента плана). Удельный вес в объеме собственных доходов составил 58,0 процентов.
Налог на доходы физических лиц остается также значительным источником собственных доходов поселения. Удельный вес в сумме собственных доходов, которого составил 15,8 процентов, в сумме 256938,13 рублей (101,0% от плановых назначений).
Стабильным доходным источником являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, госпошлина и средства самообложения граждан. За отчетный период в бюджет поступило по 1920,46 рублей (96,0% от плановых назначений), 8600,00 рублей (100,0% от плановых назначений) и 9000,00 рублей (100,0% от плановых назначений) соответственно.
Доходы от налога на имущество, в том числе земельного налога, в 2014 году увеличились и составили 9656,19 рублей или 100,6 процента от плановых назначений. Это связано со взысканием задолженности прошлых лет. Доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2014 году не поступало.
Как и в 2013 году в бюджет поселения в отчетном году поступили прочие безвозмездные доходы от физических лиц в качестве пожертвования на сумму 398000,00 рублей.
Таблица 4
Динамика задолженности и недоимки по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям
(рубль)
на 01.01.2013 год |
на 01.01.2014 год |
на 01.01.2015 год | |||
задолженность |
т.ч. недоимка |
задолженность |
т.ч. недоимка |
задолженность |
т.ч. недоимка |
47174,68 |
30775,52 |
50015,27 |
39789,07 |
90063,02 |
76509,39 |
По сравнению с данными по состоянию на 01.01.2013 года совокупная задолженность по налогам и сборам, пеням и штрафным санкциям в консолидированный бюджет области на 1 января 2014 года увеличилась на 2840,59 рублей и составила 50015,27 рублей. За истекший 2014год задолженность увеличилась на 40047,50 рублей и составила 90063,02 рублей. В том числе увеличение недоимки за 2014 год произошло на 36720,32 рублей.
Наибольшая задолженность отмечается по транспортному налогу – 80807,29 рублей, в т.ч. недоимка – 73529,46 рублей.
В 2014 году в доходной части бюджета сельского поселения были запланированы безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1833639,00 рублей, фактически безвозмездные поступления составили 1833639,00 рублей (100,0 процента от плана).
Таблица 5
Исполнение безвозмездных поступлений в 2014 году,
в сравнении с 2013 годом
(руб.)
Наименование |
Исполнено за 2013 год |
2014год |
Темп роста, % | ||
Утверждено |
Исполнено |
Процент исполне-ния, % | |||
Безвозмездные поступления всего |
3742922,00 |
1833639,0 |
1833639,00 |
100,00 |
49,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
- дотации |
2422190,00 |
1771590,00 |
1771590,00 |
100,00 |
73,1 |
из них: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дотация по обеспечению сбалансированности бюджетов |
694000,00
1728190,00 |
481000,00
1290590,00 |
481000,00
1290590,00 |
100,0
100,0 |
69,3
74,7 |
- субвенции |
62741,00 |
62049,00 |
62049,00 |
100,00 |
98,9 |
из них: субвенции на осуществление первичного воинского учета субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ |
50816,00
11925,00 |
52509,00
9540,00 |
52509,00
9540,00 |
100,0
100,00 |
103,3
80,0 |
Ежегодно наблюдается тенденция снижения объемов безвозмездных поступлений поселению. В 2014 году сумма дотаций уменьшилась на 26,9 процентов и составила 481000,00 рублей, субвенции – на 1,1 процент и составили 62049,00 рублей, субсидий не поступало. В общем снижение безвозмездных поступлений произошло на 51,0 процентов.
Раздел 3. Анализ исполнения расходной части бюджета Перелазского сельского поселения
Показатели исполнения бюджета сельского поселения за 2014 год приведены в отчете об исполнении расходов, предусмотренных приложением 5 к решению Перелазского сельского совета народных депутатов «О бюджете Перелазского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2014 год». Решением Перелазского сельского Совета народных депутатов «О внесении изменений в бюджет Перелазского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» №3-32 от 26.12.2014 года годовой объем расходов бюджета сельского поселения утвержден в сумме 3538778,99 рублей.
Расходы бюджета сельского поселения в 2014 году исполнены в сумме 3497563,10 рублей, или на 98,8 процентов к плану.
В 2014 году расходы бюджета сельского поселения снизились на 21,5 процента в сравнении с предыдущим годом.
Исполнение расходов по функциональным направлениям, в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов в 2014 году характеризовалось следующими показателями.
Таблица 6.
Исполнение расходов бюджета поселения
по разделам классификации расходов бюджетов в 2014 году.
(рубль)
Наименование разделов функциональной классификации расходов |
Рз |
Исполнено в 2013 году |
Уточнен- ный план 2014 год |
Исполнено в 2014 году |
% исполне ния |
% исполне ния к 2013 году |
Общегосударствен-ные вопросы |
01 |
1406494,45 |
1366409,75 |
1364107,81 |
99,8 |
97,0 |
Национальная оборона |
02 |
50816,00 |
52509,00 |
52509,00 |
100,0 |
103,3 |
Национальная экономика |
04 |
744205,64 |
940000,00 |
901113,82 |
95,9 |
121,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
916403,76 |
61720,00 |
61692,23 |
100,0 |
6,7 |
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
1292791,39 |
1075557,25 |
1075557,25 |
100 |
83,2 |
Социальная политика |
10 |
42760,34 |
42582,99 |
42582,99 |
100 |
99,6 |
Всего |
|
4453471,58 |
3538778,99 |
3497563,10 |
98,8 |
78,5 |
В 2014 году расходы бюджета поселения в абсолютном выражении снизились почти всем по разделам:
«Общегосударственные вопросы» на 42386,64 рублей. Значительное уменьшение расходов произошло по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 854711,53 рублей. Это связано с тем, что в 2013 году выделялись дополнительные средства в размере 599991,00 рублей на проведение капитального ремонта муниципальной квартиры по улице Молодежной с.Перелазы.
По разделу «Культура, кинематография» расходы уменьшились за счет оптимизации расходов.
Увеличение расходов наблюдается только по разделу «Национальная экономика». Темп роста к уровню 2013 года, составил 21,1 процент или 156908,18 рублей. Это связано реальной необходимостью ремонта автомобильных дорог.
Более подробный анализ проведен далее по разделам.
Общегосударственные расходы
По разделу «Общегосударственные расходы» кассовое исполнение составило 1364107,81 рублей, что составило 99,8 процентов уточнённого плана.
В разделе предусмотрены расходы на денежное содержание Главы поселения, в размере 370582,57 рублей или 100 процента плана.
На расходы деятельности центрального аппарата было выделено средств в размере 955785,24 рулей. Из них на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда – 755598,64 рублей и на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд – 197857,60 рублей. На осуществление внешнего муниципального финансового контроля израсходовано 20000,00 рублей на основании соглашения с Контрольно-счетным органом Красногорского района.
В 2014 году осуществлялись мероприятия по обеспечению проведения выборов в представительные органы. Специальные расходы составили 17740,00 рублей или 100,0 процентов запланированных назначений.
Национальная оборона
По разделу «Национальная оборона» исполнение составило 100 процентов при плане 2014 года 52509,00 рублей.
По разделу предусмотрены расходы на исполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учёта на территории поселения. Расходы, необходимые на выплату заработной платы с начислениями работникам сектора первичного воинского учёта администрации – 44920,00 рублей и на материально-техническое обеспечение- 7589,00 рублей, произведены за счёт субвенции областного бюджета.
Национальная экономика
Раздел включает в себя расходы на мероприятия в области дорожного хозяйства (Содержание и ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения поселения).
В 2014 году было заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги по улице Победы в н.п. Перелазы Красногорского района Брянской области на сумму 999964,00 рублей с ОАО «Брянскавтодор». Оплата по контракту была произведена не в полном объеме в связи с несвоевременным поступлением доходов от уплаты акцизов. Кредиторская задолженность по контракту на 01.01.2015 года составляет 223000,00 рублей.
Общий объем расходов по разделу составил по плану 940000,00. рублей при фактическом исполнении 901113,82 рублей (95,9 процентов).
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2014 году расходы по данному разделу составили в сумме 61692,23 рублей, что ниже расходов прошлого года в 14,8 раз. Основная часть расходов приходится на оплату коммунальных услуг по уличному освещению- 55000,00 рублей, что выше расходов за 2013 год на 26435,39 рублей. Это связано с увеличением количества фонарей уличного освещения. Расходы на оплату работ, услуг в рамках благоустройства в 2014 году составили 6692,23 рублей (ремонт уличного освещения, приобретение дорожных знаков).
Культура, кинематография
По данному разделу были отражены расходы на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий бюджетными учреждениями культуры: МБУК «ППДК» и МБУК «Перелазский КДИЦ». Объем расходов в бюджете поселения составляет по плану - 39432,49 рублей и 1026584,76 рублей соответственно при фактическом исполнении на 100 процентов.
На финансовое обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 9540,00 рублей или 100,0 процентов.
Расходы по данному разделу были исполнены на 100,0 процентов в сумме 1075557,25 рублей.
Социальная политика
По разделу предусмотрены расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления в сумме 42582,99 рублей и исполнены на 100 процентов к уточнённому плану.
Ведущий специалист: Е.К.Лапоух